付款申請(qǐng)單是公司對(duì)外要付款先提出申請(qǐng)的單子嗎?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單是不是對(duì)內(nèi)員工報(bào)銷(xiāo)???是的
請(qǐng)問(wèn)老師,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,是只有公司內(nèi)部人員報(bào)銷(xiāo)才可以用嗎?如果是支付給外單位的設(shè)備款,可不可以直接填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單?還是說(shuō)填付款申請(qǐng)單
老師,對(duì)于付款申請(qǐng)單是公司對(duì)外要付款先提出申請(qǐng)的單子嗎?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單是不是對(duì)內(nèi)員工報(bào)銷(xiāo)啊?
老師,①那個(gè)付款審批單、資金申請(qǐng)單和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單有什么區(qū)別?付款審批單是對(duì)外(比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的)支付,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單肯定是對(duì)于內(nèi)部員工的(“報(bào)銷(xiāo)”),那那個(gè)資金申請(qǐng)單是對(duì)內(nèi)和對(duì)外都可以?②員工報(bào)銷(xiāo)墊付款,去稅局代開(kāi)發(fā)票拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo),比如買(mǎi)東西實(shí)際上花了101元,開(kāi)票,不含稅100元,增值稅1元,個(gè)稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報(bào)銷(xiāo)肯定按101+1.3+0.12=102.42元報(bào)銷(xiāo),那到時(shí)這個(gè)1.3和0.12元入管理費(fèi)用還是怎么出賬?還是說(shuō)倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
公司飲用水是每個(gè)月銀行付款的,現(xiàn)在需要申請(qǐng)報(bào)款,這報(bào)銷(xiāo)單里報(bào)銷(xiāo)人需要簽名嗎?因?yàn)槭枪举~號(hào)直接付款給對(duì)方,不經(jīng)員工付款
老師,員工墊付的押金過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo),是填費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單還是付款申請(qǐng)單呢。
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷(xiāo)存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
那如果說(shuō)我填了付款申請(qǐng)單,對(duì)方也給我開(kāi)了發(fā)票,發(fā)票的內(nèi)容又是公司的一些費(fèi)用,我還要再填個(gè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單嗎?
不需要填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)
那就是還是回到了我之前我說(shuō)的對(duì)外就填個(gè)付款申請(qǐng)單,對(duì)內(nèi)員工就填個(gè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單是吧!謝謝老師
是的,你的理解是正確的