同學您好,申報查詢里面沒有嗎,各地系統(tǒng)可能稍微有點差異,最好是直接問你們當?shù)氐?2366
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預(yù)繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師 增值稅零申報,金三自動申報附加稅,電子稅務(wù)局無法那種附加稅申報表,那附加稅申報表在哪里可以打印出來呢? 二:增值稅為零申報,增值稅申報信息寫入金三核心征管系統(tǒng)后,金三核心征管系統(tǒng)自動生成城建稅及附加申報信息,電子稅務(wù)局從金三核心征管系統(tǒng)獲取到已申報信息后,向納稅人展示為已申報狀態(tài)。 二
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請成為了一般納稅人,公司目前為止還沒有正式營業(yè),三季度是零申報。在電子稅務(wù)局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費種認定信息里面,增值稅及附加稅的申報期限還是按季,而且現(xiàn)在也無法申報10月份的,這是怎么回事?
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報表,附表一的時候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項值應(yīng)該等于0。但是我確實開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報增值稅申報表
自己成立公司,然后在抖音上賣貨,這個是不是把收入提現(xiàn),當月提現(xiàn),下個月報稅
公司新開通社保,社保繳費基數(shù)怎么確定是多少
老師,假設(shè)境內(nèi)公司(A和B合伙各50%購買設(shè)備100萬),以買賣合同出口到境外子公司運營,設(shè)備款100萬已經(jīng)打回國內(nèi),如果產(chǎn)生利潤20萬。(這利潤20萬分配是在境外子公司直接給合伙人A和B,還是將利潤20萬先轉(zhuǎn)回國內(nèi)再分配,還是以上2個都不合理?)
老師,請問什么情況下用到暫估
印花稅 季報也么做分錄 影響利潤表嗎
老師,請問員工報銷先自己墊付的款項,在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)在哪里呢?
老師,想問一下,12月暫估成本200萬,次年1月份實際收到發(fā)票150萬,1月做了分錄是紅沖200萬那筆,再做了一筆150萬的成本,匯算清繳時也調(diào)增了50萬,那這50萬還需要怎么做賬嗎?
老師,去年我們駕校買了6臺舊車6000塊錢,當時沒入固定資產(chǎn),今年賣出做營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入比較好,因為記入營業(yè)外收入增值稅和所得稅會顯示收入不一樣,這個到底做什么會計科目比較好呢
老師,我們是二房東在房東那里租了五十幾個門面并開了發(fā)票給我們,然后我們出租門面大概三十來家,這樣我們開出去的發(fā)票銷項一直都會比取得的進項發(fā)票要少,導(dǎo)致現(xiàn)在還有好多留底請問這樣會有風險嗎?
怎么快速核對一年半的財務(wù)單據(jù)確定是否有票,有無合同?有沒有快速簡單方法,因為之前財務(wù)留下賬務(wù)無人交接,現(xiàn)在要我確認哪些是沒票的沒合同的