你好,同學(xué)是這樣計(jì)算的。

你好老師,1月份公司發(fā)放年終獎(jiǎng),1月份的工資和年終獎(jiǎng)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要分開嗎,年終獎(jiǎng)要計(jì)入全年一次性獎(jiǎng)金那塊嗎,或者可以一起申報(bào)綜合所得。
老師啊。個(gè)人工資所得比如每月有工資正常綜合申報(bào)。到12月的時(shí)候有一年年終獎(jiǎng)金在一年平均申報(bào)模塊里申報(bào)。福利費(fèi)按工資的每月工資+一年工資獎(jiǎng)金的合計(jì)總額的14%扣除嗎
您好,去年12月份有當(dāng)月工資,另又發(fā)了年終獎(jiǎng),這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,同一個(gè)人,工資按工資薪金所得申報(bào),年終獎(jiǎng)按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),分開申報(bào),可以嗎?
年終獎(jiǎng)不是單獨(dú)計(jì)稅的,是加計(jì)到當(dāng)月工資里累計(jì)一起發(fā)放的,那申報(bào)當(dāng)月個(gè)稅時(shí),是把年終獎(jiǎng)和工資合計(jì)填“正常工資薪金所得”里面申報(bào)嗎?
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來(lái),按10月份開始入賬嗎


你和同學(xué)是這樣申報(bào)的。