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老師,剛接手別人的賬,換了電腦我重新建的賬套錄入的期初數(shù)據(jù),可是期初數(shù)據(jù)的暫估入庫該怎么沖掉???

2021-03-24 23:11
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-24 23:14

你好 暫估入庫,需要在正式發(fā)票來之后,沖回,然后按照正式發(fā)票入賬

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快賬用戶9883 追問 2021-03-24 23:18

可是我電腦里期初數(shù)據(jù)是暫估37500,但是我沒有這筆暫估的分錄,來票了做 借:庫存商品-37500 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-37500 借:庫存商品37500 貸:銀行存款37500 這樣做分錄,期初暫估的37500應(yīng)付賬款是沖掉了,可是庫存商品卻是0了,因?yàn)槲覜]有那筆暫估的分錄,只有期初數(shù)據(jù) 麻煩老師幫忙做一下分錄、解答一下

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快賬用戶9883 追問 2021-03-24 23:27

她給的期初數(shù)據(jù),庫存商品是0,暫估入庫是37500,然后我現(xiàn)在像上面那樣做分錄,結(jié)果就是庫存商品是0。。老師,到底哪里不對了???

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齊紅老師 解答 2021-03-25 10:16

你好 來票了,先沖賬 借:應(yīng)付賬款-暫估入庫-37500 貸:庫存商品37500 然后重新按發(fā)票入庫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款

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你好 暫估入庫,需要在正式發(fā)票來之后,沖回,然后按照正式發(fā)票入賬
2021-03-24
按照科目余額表最后一期的余額錄入。
2023-05-10
根據(jù)上年科目余額表的年末余額作為期初數(shù),錄入到系統(tǒng)里面
2021-02-03
同學(xué)你好 設(shè)置明細(xì)然后錄入進(jìn)去名稱
2021-02-21
您好,這個(gè)數(shù)據(jù)肯定是不對的,多折舊了,需要把這個(gè)錯(cuò)賬找出來沖銷的。調(diào)賬之前要先查清,要不也不清楚該怎么調(diào)整哈
2023-10-13
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