你好,對方申請紅字信息表后,你方在系統(tǒng)直接導(dǎo)入紅字信息表,開具紅字發(fā)票
我公司去年開票賣貨100萬,對方財務(wù)已認證抵扣,款未收,今年對方要求付款90萬,發(fā)票金額10萬需要沖掉,請問這個流程怎么沖,我沒處理過,麻煩老師詳細介紹一下這個流程,非常謝謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,我們有個項目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
未分配利潤10萬,實收資本10萬,股權(quán)百分之100轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價多少合適,稅務(wù)能通過
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
我只要根據(jù)對方開的紅字信息表開出-100000萬就可以對吧,其他內(nèi)容都不需要再更改是吧?
是的,你直接導(dǎo)入就可以了,不用做調(diào)整