你好 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 固定資產(chǎn)減值準備? 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?應交稅費一? 應交增值稅(銷項稅額) ? 結轉固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理? ?貸:營業(yè)外收入? 清理虧 借: 營業(yè)外支?出? 貸:固定資產(chǎn)清理?
老師,請問一下,折舊完的固定資產(chǎn)報廢,怎么處理?
老師,你好??!那個報廢沒有折舊完的固定資產(chǎn)怎么處理?
老師你好,我想問下那個固定資產(chǎn)已折舊完了,那個殘值怎么處理的?
老師,固定資產(chǎn)還沒折舊完,就報廢了,賬務怎么處理
老師你好,公司注銷,沒有計提完折舊的固定資產(chǎn)該怎么處理
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?