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求老師盡快解答 謝謝老師

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2021-03-21 23:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-22 06:21

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-03-22 06:57

1借固定資產(chǎn)清理1000 累計(jì)折舊500 貸固定資產(chǎn)1500

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齊紅老師 解答 2021-03-22 06:58

借銀行存款981 貸固定資產(chǎn)清理900 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅81

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齊紅老師 解答 2021-03-22 06:58

借固定資產(chǎn)清理5 貸銀行存款5

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齊紅老師 解答 2021-03-22 06:58

借資產(chǎn)處置損益貸105 貸固定資產(chǎn)清理105

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齊紅老師 解答 2021-03-22 06:59

2.借銀行存款26.5 累計(jì)攤銷6 貸無形資產(chǎn)30 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅1.5 資產(chǎn)處置損益1

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齊紅老師 解答 2021-03-22 07:00

3.借銀行存款10.6 貸其他業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅0.6

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齊紅老師 解答 2021-03-22 07:00

借其他業(yè)務(wù)成本300/60=5 貸累計(jì)攤銷5

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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-03-22
12月份預(yù)繳=(20000*12-5000*12-3900*12)*10%-2520-8590=2210 2.勞務(wù)報(bào)酬預(yù)繳=6000*(1-20%)*20%=960 3.免 4.綜合所得應(yīng)交個稅=(20000*12%2B6000*0.8-60000-3900*12)*10%-2520=11280元
2021-01-29
同學(xué)您好,相關(guān)分錄為: 借:單位管理費(fèi)用? ? 800 ? ?貸:庫存物品? ?800
2021-06-04
你好,具體哪里有問題呢
2023-04-27
1,不正確,這里應(yīng)該返還財(cái)政 2借,應(yīng)收財(cái)政款30 貸,零余額賬戶用款額度30
2021-06-26
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