您好,沒(méi)有實(shí)際的發(fā)貨銷(xiāo)售,謝謝
目前我國(guó)的一些企業(yè)(假定為工業(yè)企業(yè)、增值稅一般納稅人)稅收遵從意識(shí)不強(qiáng),為了少納稅可能從其他企業(yè)購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票(真票),然后虛增貨物購(gòu)進(jìn)(虛增增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、虛增外購(gòu)貨物成本)。請(qǐng)根據(jù)以上情況回答以下問(wèn)題: 1、如果你是這些企業(yè)的會(huì)計(jì)人員,對(duì)虛增貨物購(gòu)進(jìn)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理(編制會(huì)計(jì)分錄),需要附哪些原始憑證。 2、如果你是這些企業(yè)的會(huì)計(jì)人員,虛增貨物購(gòu)進(jìn)后,會(huì)不會(huì)相應(yīng)虛增貨物銷(xiāo)售,為什么。
公司對(duì)外有購(gòu)銷(xiāo)合同,如果是虛假合同,開(kāi)具了一百值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么識(shí)別是虛假的?會(huì)計(jì)人員開(kāi)具了5萬(wàn)元以上稅額發(fā)票在不知情的情況下追究刑事責(zé)任嗎?
慶云公司為增值稅一般納稅人,納稅人識(shí)別號(hào)為23030220091013002901,使用增值稅稅率13%,2020年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元;另外,開(kāi)具普通發(fā)票,取得送貨運(yùn)費(fèi)收入5.85萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)款合計(jì)29.25萬(wàn)元。(3)將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,無(wú)同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)。(4)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)款合計(jì)10.13萬(wàn)元.(5)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票。(6)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備,專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)格10萬(wàn)元。假設(shè)以上票據(jù)皆符合稅法規(guī)定。要求:計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)納的增值稅,并填報(bào)申報(bào)表。
慶云公司為增值稅一般納稅人,納稅人識(shí)別號(hào)為23030220091013002901,使用增值稅稅率13%,2020年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元;另外,開(kāi)具普通發(fā)票,取得送貨運(yùn)費(fèi)收入5.85萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)款合計(jì)29.25萬(wàn)元。(3)將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,無(wú)同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)。(4)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)款合計(jì)10.13萬(wàn)元.(5)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票。(6)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備,專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)格10萬(wàn)元。假設(shè)以上票據(jù)皆符合稅法規(guī)定。要求:計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)納的增值稅,并填報(bào)申報(bào)表。
現(xiàn)在,廣西這邊執(zhí)行了全電發(fā)票,每次開(kāi)發(fā)票都要刷臉。公司每個(gè)月都開(kāi)200多300多萬(wàn)的發(fā)票。如果當(dāng)時(shí)在不知道的情況下開(kāi)有虛票,(會(huì)計(jì)也不參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng),現(xiàn)金流,合同流,發(fā)票流,三流也一致,做會(huì)計(jì)的只能審核這些了。)過(guò)后,被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了會(huì)追究會(huì)計(jì)的責(zé)任嗎?會(huì)計(jì)要承擔(dān)責(zé)任嗎?
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報(bào)
行政部門(mén)的工資在哪里列支
個(gè)人臨時(shí)承包的建筑工程,怎么開(kāi)發(fā)票,個(gè)人賬戶(hù)怎么進(jìn)賬?
這個(gè)題目中第三年末的底線價(jià)值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)是3年嘛
老師,個(gè)體工商戶(hù)月開(kāi)票額度超過(guò)10萬(wàn),用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的年度報(bào)表,全部跟帳對(duì)不上,利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯(cuò)誤。甚至年度清繳都是錯(cuò)誤。請(qǐng)問(wèn)如果逐年更正,會(huì)不會(huì)觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費(fèi)之類(lèi)的如何計(jì)算?
計(jì)提所得稅,利潤(rùn)總額是累積利潤(rùn)總額嗎還是當(dāng)季度利潤(rùn)總額
上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票5萬(wàn),這個(gè)月開(kāi)票了5.5萬(wàn)怎么申報(bào)
老師,投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去就備注投資款就可以對(duì)嗎
您好,是追究的,謝謝。您是有什么擔(dān)心么?
也有運(yùn)費(fèi),怎么查出耒沒(méi)有實(shí)際的發(fā)貨銷(xiāo)售?
我造一個(gè)合同,但是沒(méi)有發(fā)貨單,沒(méi)有車(chē)輛運(yùn)輸單
貨物銷(xiāo)售,要有銷(xiāo)售合同,運(yùn)輸單以及款項(xiàng)入賬。什么都沒(méi)有,僅僅一個(gè)合同,這不是一查一個(gè)準(zhǔn)么?
有運(yùn)輸費(fèi),合同,公戶(hù)打款都有,但公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所
那您發(fā)票怎么開(kāi)呢?
有合同啊。按合同給對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票。
然后他們會(huì)把錢(qián)打過(guò)來(lái)
那就不存在虛假合同(假如四流都對(duì)的上的話)
我本來(lái)管理一個(gè)一般納稅人公司,但老板注冊(cè)了幾個(gè)小規(guī)模,和別公司立合同開(kāi)專(zhuān)票,也用公戶(hù)打款,我不知道這幾個(gè)小公司有沒(méi)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
公司注冊(cè)了的話需要填寫(xiě)地址的,沒(méi)有地址,營(yíng)業(yè)執(zhí)照都辦不下來(lái)
名義上是有,但到地方看實(shí)際沒(méi)有經(jīng)營(yíng)
可能是皮包公司,或者轉(zhuǎn)移資產(chǎn)避稅用的
有一個(gè)一般納稅人公司,可能也有假合同
您好,對(duì)于這種情況。您是如何看待的呢?覺(jué)得擔(dān)心還是什么
虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯法呀。問(wèn)一下這個(gè)
理論上是的。實(shí)際是也是。但是企業(yè)都是在邊緣試探
就想問(wèn)一下這個(gè)工作還能干不?不行就辭了
請(qǐng)問(wèn)您畢業(yè)多久了?
干嘛問(wèn)這個(gè)?我是銀行內(nèi)退人員做了幾年企業(yè)會(huì)計(jì)
您好,假如您覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)大,可以不去做。謝謝