虛開發(fā)票是會追究是誰開的責任的,還有企業(yè)負責人的責任
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學的本科學歷,所以這家家族企業(yè)的財務總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點發(fā)票我們會適當收取稅點2.有的客人因為單位可以報銷但實際房費沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點我們是否存在違法問題.需要相應承擔什么樣的法律責任么。3.我們的房費進賬都進的是我個人賬戶。公帳上只相應的走了一點象征性的費用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔什么相應的責任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風險
我是公司財務,只負責做真實的內(nèi)賬,就是一個記真實流水的出納而已。外賬是給外面的會計外包,開票也是外賬會計開。問題一:公司不太正規(guī),萬一透漏稅我這個只負責內(nèi)賬的會有責任嗎?問題二:外包的外賬會計開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財務的名字寫上去?但實際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。問題三:未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計開票時在收款人欄寫了我的名字,實際上收款賬戶是我老板,我有責任嗎?
我是公司財務,只負責做真實的內(nèi)賬,是一個記真實流水的出納而已。外賬是給外面的會計外包,開票也是外賬會計開。問題一:公司不太正規(guī),萬一透漏稅我這個只負責內(nèi)賬的會有責任嗎?稅務責任是在老板吧?還是做真實內(nèi)賬的人也有責任?問題二:外包的外賬會計開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財務的名字寫上去?但實際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰都不知道,從未接觸,聯(lián)絡方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復核人、收款人的名字,外賬會計都是可以隨便亂寫的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計開票時在收款人欄寫了我的名字,實際上收款賬戶是我老板,我有責任嗎?問題四:公司很不正規(guī),和我勞動合同都沒簽,就算發(fā)票上被他們寫了名字,沒簽勞務合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關,是他們亂寫,我全然不知沒有責任。
個體,銷售收入不到三十萬,速達軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動寫嗎,借應交銷項稅,貸營業(yè)外收入
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,把成本價調(diào)比銷售價低,對嗎,然后生成憑證,這個就是打白條子的意思對嗎,生成出來的憑證就是,借庫存商品,貸什么
運輸材料的運輸費計入哪個科目
申報印花稅,如果房租租賃合同只說明每月租賃10000,沒有說明不含稅的租金金額,但是開具的發(fā)票有含5%的增值稅,那印花稅是按照10000申報,還是按照不含5%的金額申報
老師,下面哪個大寫是正確的
老板有兩個公司,a公司轉(zhuǎn)給b公司,b公司轉(zhuǎn)給老板個人卡,用老板個人卡替a公司交房租,a公司和b公司分別怎么走賬呀?
發(fā)票丟失,發(fā)票復印件蓋財務章可以入賬使用嗎
9月16日的海關單,9月16日認證,10月8日稽核通過。10月8日可以申報退稅嗎?還是需要等到11月份
老師,我們是建筑公司,所有的福利費全部都屬于應付職工薪酬嗎?
老師您好,有些客戶給了定金,然后不要貨的,那這個賬如何處理比較好?
那會計怎么分辨當時開出的是不是虛票呢?老板拿合同來了,要開發(fā)票,而且也做到三流一致,我們做會計的能不開嗎?
虛開發(fā)票一般是會往來公司虛開的,關聯(lián)方之間可能會虛開,三流一致一般不會被認為是虛開的