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老師你好,這兩個題分錄怎么做啊(16-17)

老師你好,這兩個題分錄怎么做啊(16-17)
2021-03-21 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-21 22:38

借,銀行存款58000 貸,其他業(yè)務(wù)收入58000 借,其他業(yè)務(wù)成本59000 材料成本差異1000 貸,原材料60000

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借,銀行存款58000 貸,其他業(yè)務(wù)收入58000 借,其他業(yè)務(wù)成本59000 材料成本差異1000 貸,原材料60000
2021-03-21
借,銀行存款58000 貸,其他業(yè)務(wù)收入58000/1.13 應(yīng)交稅費~增值稅58000/1.13×13% 借,其他業(yè)務(wù)成本59000 材料成本差異1000 貸,原材料60000
2021-03-21
您好,分錄如下 借:管理費用-社保 11664 ?貸:應(yīng)付職工薪酬-社保11664 借:應(yīng)付職工薪酬-社保11664 其他應(yīng)收款-個人社保5040 ? 貸:其他應(yīng)付款-社保局 16704 借:其他應(yīng)付款-社保局16704 ?貸:銀行存款 5376%2B11328=16704
2020-12-23
你好, 借:銀行存款 8000 貸:股本 2000 貸:資本公積 6000 借:資本公積 160 貸:銀行存款 160 也可以將兩筆分錄合在一起做一筆分錄。
2020-02-18
同學(xué)您好,甲公司會計處理: 借:固定資產(chǎn)? ?371.2? ? (400-28.8) ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? ?28.8 ? ? ? ?壞賬準(zhǔn)備? 60 ? 貸:應(yīng)收賬款? ?452 ? ? ? ? ?投資收益? ? 8 乙公司會計處理: 借:固定資產(chǎn)清理? ?240 ? ? ? ?累計折舊? ?160 ? 貸:固定資產(chǎn)? ?400 借:應(yīng)付賬款? ?452 ? 貸:固定資產(chǎn)清理? ?240 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?28.8 ? ? ? ? 其他收益—債務(wù)重組收益? ? 183.2
2023-07-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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