你好,這樣你們是有風(fēng)險(xiǎn)的,沒(méi)有按照實(shí)際情況確認(rèn)收入
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開(kāi)始是7月份開(kāi)始的,我是按季度開(kāi)房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷(xiāo)售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)的。 然而這個(gè)季度銷(xiāo)售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開(kāi)了專(zhuān)票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開(kāi)嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板不想交稅,我們一個(gè)月的課程收入大概55萬(wàn),因?yàn)橐粋€(gè)月基本沒(méi)幾張票,我可以做每次做季度無(wú)票收入不超過(guò)30萬(wàn),免稅嗎?把預(yù)收平攤下,淡季的時(shí)候收入少,就可以把預(yù)收慢慢分掉了,不交稅可以嗎?但是預(yù)收肯定還會(huì)掛在上面一些的
老師1、請(qǐng)問(wèn)一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬(wàn),但是一月我們還沒(méi)有開(kāi)給我們總包的收入發(fā)票,這個(gè)分包款可以預(yù)留到下個(gè)月我們開(kāi)出發(fā)票之后,預(yù)交的時(shí)候在減去分包預(yù)交嗎? 2、若二月我們開(kāi)出發(fā)票500萬(wàn)、收到發(fā)票600,預(yù)交就是0,我是填寫(xiě)預(yù)交表還是直接不填寫(xiě)了 3、小規(guī)模按照季度超過(guò)30才預(yù)交,我是按照季度開(kāi)票收入的總額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交,還是用收入-分包款后余額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交
你好 老師 我們個(gè)體戶(hù) 第一季度開(kāi)了四十多萬(wàn) 因?yàn)橹笆呛硕ㄕ魇?現(xiàn)在被告知開(kāi)超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個(gè)稅, 最后實(shí)在沒(méi)辦法只能交稅的時(shí)候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開(kāi)一些收入票或者不開(kāi)票 明年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)季度多交的幾萬(wàn)塊錢(qián)退稅退回來(lái)
老師 我今年二月的時(shí)候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開(kāi)了百分之一的 結(jié)果就是稅沒(méi)有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報(bào)的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷(xiāo) 等到幾幅免稅的時(shí)候可以沖 結(jié)果當(dāng)時(shí)申報(bào)表我就是申報(bào)的稅控那里280萬(wàn) 但是總收入290萬(wàn) 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒(méi)沖 稅就交的一個(gè)點(diǎn) 但是我季度銷(xiāo)售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒(méi)有機(jī)會(huì)沖銷(xiāo)掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來(lái)折舊,小汽車(chē)是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開(kāi)發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開(kāi)了10000元的專(zhuān)票給客戶(hù)稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問(wèn)一下注銷(xiāo)公司的流程是什么,賬上還有一些庫(kù)存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開(kāi)票金額100萬(wàn),因?yàn)檫@家公司沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開(kāi)票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
可是這樣稅務(wù)局也不知道?。课覀兠總€(gè)月的課程是一樣的,那每個(gè)月的收入也是差不多的呢?每個(gè)季度做大概30萬(wàn)或者超過(guò)一點(diǎn)點(diǎn)可以嗎?真實(shí)交稅做賬的企業(yè)很少呀,老板不想交稅啊,小規(guī)模的,那怎么辦?
但他會(huì)看你的預(yù)收賬款跟整個(gè)行業(yè)是否是一致的,而且你每月都做這些收入會(huì)有人為痕跡的
意思是說(shuō)稅務(wù)局會(huì)看整個(gè)行業(yè)的預(yù)收款,然后看別人怎么報(bào)的,我們?cè)趺磮?bào)的嗎?可是課程每個(gè)月一樣的,收入每個(gè)月也差不多的呀,那如實(shí)交稅老板肯定不肯,老師,那怎么做比較好呢?
我的建議是不要按照你上面處理方式,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),跟老板把事情的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)告知一下,讓老板定奪
就是說(shuō)如果查到會(huì)罰款嗎?罰款多少?。窟€會(huì)讓補(bǔ)交稅款?老板是不想交稅,現(xiàn)在全部讓掛預(yù)收,一個(gè)收入也不做,我自己想做點(diǎn)收入分掉的
老板,因?yàn)槲覀兏鶕?jù)課程表算出來(lái)的收入肯定也會(huì)有誤差,按照這個(gè)收入交稅,那不是也虧?
根據(jù)課程表算收入?不是應(yīng)該根據(jù)你預(yù)收后提供服務(wù)來(lái)確認(rèn)收入了嗎?
到底誰(shuí)的對(duì)???我之前在這里問(wèn)的???我們是英語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),收的預(yù)收款不是根據(jù)每個(gè)月消耗的課時(shí)算收入嗎?
對(duì)啊,就是我說(shuō)的按照提供服務(wù)計(jì)算收入,就是你提供多少課時(shí)算收入
老師,如果老板不做收入,一直做預(yù)收。后期查到會(huì)怎樣?罰款嗎?按查到的預(yù)收算做收入交增值稅?
是的,會(huì)罰款的。還有滯納金。就是你預(yù)收收入要按提供課時(shí)確認(rèn)就可以的