你好,你賬上是怎么做的。
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,電費(fèi)發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個(gè)余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
開發(fā)票時(shí),顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營業(yè)成本,請問這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報(bào)個(gè)稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎?
以收據(jù)入賬
你好,是做的無票收入和無票成本嗎?
是的,主要是員工報(bào)銷的費(fèi)用實(shí)在拿不到發(fā)票
你好,增值稅看你銷售額 30萬以內(nèi),在第十欄里面填寫就可以企業(yè)所得稅,根據(jù)你的利潤表營業(yè)收入看利潤表的營業(yè)收入,成本費(fèi)用,看你的營業(yè)成本,利潤總額看利潤總額就可以阿,匯算清交的時(shí)候沒有發(fā)票的成本費(fèi)用,不允許抵扣所得稅。
就是平時(shí)申報(bào)可以不用把沒有發(fā)票的費(fèi)用調(diào)減?
你好,平時(shí)預(yù)交的,不需要調(diào)整。
匯算清繳是會(huì)計(jì)做還是找事務(wù)所呢?
自己做就可以 你自己能做了,當(dāng)然是自己做。