你好,。本年利潤年末是不能有余額的。轉(zhuǎn)入未分配利潤
12月本年利潤科目期末借方余額3141.51,這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51,貸本年利潤3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結(jié)賬還是提示本年利潤科目有余額?
老師好!請問本年利潤年末是不能有余額的是嗎?我去年的賬12月本年利潤借方余額15378,請問這樣要怎么做呢
老師好! 1.請問會計做賬的話,每年的1-11月做到結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了嗎? 2.12月的話再用本年利潤和利潤分配—未分配利潤嗎科目嗎? 3.年末利潤分配—未分配利潤貸方有余額是什么意思?;本年利潤年末借方有余額是說明虧損了嗎?
老師,請問一下,我們公司今年1月份本年利潤借方余額1000,2月份本年利潤借方余額800,3月份本利潤借方余額600,4月份本年利潤借方余額400,5月份本年利潤借方余額200,6月本年利潤貸方余額1500,請問我需要交企業(yè)所得稅嗎?怎么計算?
老師,請問,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,本年利潤是看12月份的科目余額表來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,12月份的本年利潤是在貸方,利潤分配也在貸方,這樣要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呀?
老師好,留抵退稅政策出來以后,是不是賬上盡量不要有留抵稅額比較安全點呢
第10題,固定資產(chǎn)為啥這么算
一套表調(diào)查單位基本情況,這個統(tǒng)計局的報表是什么時候開始報?
請問老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要申報印花稅,稅目應(yīng)該選什么選項?
務(wù): (1)采取以舊換新方式銷售玉石首飾一批,舊玉石首飾作價78萬元,實際收取新舊首飾差價款共計90萬元;采取以舊換新方式銷售原價為3500元/條的金項鏈共200條,每條收取差價款1500元,上述金額均含稅價款。 (2)銷售1500件電子出版物給某單位,不含稅售價500元/件,開具增值稅專用發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)部分電子出版物存在質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商支付給購貨單位折讓5萬元(含稅),按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月增值稅銷項稅額是多少元?
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時候抵稅什么時候不抵
老師好,請問我公司付項目成本,只是按合同掛賬,請問稅金應(yīng)該怎么記賬(對方公司未開票)
老師,外購商品贈送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個人消費,不抵扣進(jìn)項稅額,發(fā)生時直接記入借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費(業(yè)務(wù)宣傳費),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費或宣傳費扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過萬但不交個稅,施工隊不修改工資表不提供那納稅申報表,這種情況對總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎,總包企業(yè)會被罰款嗎
老師,請問勞動法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
老師那我只能反結(jié)帳了是嗎
不是的,本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤
我的意思是現(xiàn)在的賬做到3月份了,但12月本年利潤還有余額,那不是只能反結(jié)帳嗎
你可以反結(jié)賬的,然后結(jié)轉(zhuǎn)的
這個數(shù)會影響財務(wù)報表嗎?我上傳的報表要改了是嗎
你好,利潤表需要更改的