你好,不可以的,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,今年發(fā)生費(fèi)用要入今年
老師,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)公司年?duì)I業(yè)收入10萬(wàn),實(shí)際發(fā)生了招待費(fèi)用2萬(wàn),都有發(fā)票,根據(jù)稅前扣除限額,只能扣除千分之五,那剩下的招待費(fèi)用我可以留到明年再入帳抵扣嗎?如果能留明年入帳抵扣,如何操作呢?
請(qǐng)問(wèn)公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬(wàn) 1、除了已支付12萬(wàn),剩下的24萬(wàn)分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬(wàn) 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬(wàn)償還公司。 ②超過(guò)兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬(wàn)首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬(wàn)入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬(wàn),要是其他福利費(fèi)加起來(lái)就在21萬(wàn)以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬(wàn)這里沒得扣除要調(diào)增
老師,老板一年采購(gòu)很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領(lǐng)導(dǎo),朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內(nèi)容,可以合理稅前扣除。因?yàn)槲冶确剿懔讼?,收入達(dá)到1000萬(wàn),都只能扣除招待費(fèi)5萬(wàn)(一般公司那有那么容易達(dá)到1000萬(wàn))。剩下的要全額調(diào)整。但分分鐘這些費(fèi)用都有10萬(wàn)了。這500-600來(lái)萬(wàn)的生意,都是飯桌上和客戶,領(lǐng)導(dǎo),談來(lái)的?;ㄙM(fèi)10煙酒錢也不算多。
安淮公司是在南京注冊(cè)成立的企業(yè),2019年發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)取得銷售收入1300萬(wàn)元,與之相配比的銷售成本為250萬(wàn)元。2)5月接受某企業(yè)(增值稅一般納稅人)贈(zèng)送的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅稅率13%。(3)管理費(fèi)用30萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)13萬(wàn)元)、銷售費(fèi)用80萬(wàn)元(其中含廣告費(fèi)32萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)25萬(wàn)元)。(4)全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用35萬(wàn)元,其中含向金融企業(yè)借款的利息支出5.6萬(wàn)元(借款金額80萬(wàn)元,借款年利率7%,借款期限1年),向非金融企業(yè)借款的利息支出20萬(wàn)元(借款金額200萬(wàn)元,借款年利率10%,借款期限1年)。(5)已計(jì)入成本費(fèi)用中的全年實(shí)際發(fā)放的合理的工資薪金支出80萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)11萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元、撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。要求:根據(jù)以上資料,回答下列問(wèn)題。(答案需要有計(jì)算步驟)1.該企業(yè)當(dāng)年準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用為萬(wàn)元。2.該企業(yè)當(dāng)年準(zhǔn)予扣除的銷售費(fèi)用為萬(wàn)元。3.該企業(yè)當(dāng)年準(zhǔn)予扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用為萬(wàn)元。4.下列關(guān)于該企業(yè)當(dāng)年三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的稅務(wù)處理,正確的是()。A.職工福利
安淮公司是在南京注冊(cè)成立的企業(yè),2019年發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)取得銷售收入1300萬(wàn)元,與之相配比的銷售成本為250萬(wàn)元。(2)5月接受某企業(yè)(增值稅一般納稅人)贈(zèng)送的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅稅率13%。(3)管理費(fèi)用30萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)13萬(wàn)元)、銷售費(fèi)用80萬(wàn)元(其中含廣告費(fèi)32萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)25萬(wàn)元)。(4)全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用35萬(wàn)元,其中含向金融企業(yè)借款的利息支出5.6萬(wàn)元(借款金額80萬(wàn)元,借款年利率7%,借款期限1年),向非金融企業(yè)借款的利息支出20萬(wàn)元(借款金額200萬(wàn)元,借款年利率10%,借款期限1年)。(5)已計(jì)入成本費(fèi)用中的全年實(shí)際發(fā)放的合理的工資薪金支出80萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)11萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元、撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用為22.2萬(wàn)元。13*60%=7.83000*0.005=157.8小于15納稅調(diào)增13-7.8=5.2管理費(fèi)用扣除30-13+5.2=22.2請(qǐng)問(wèn)老師那個(gè)3000是咋算出來(lái)的
1.很多報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖怎么處理,在稅務(wù)上怎么處理 2.請(qǐng)了很多專家來(lái)咨詢,專家自己不愿意開票,每次開會(huì)5-6個(gè)專家,金額平均每人1000左右,在稅務(wù)上怎么處理處理
開通美金賬戶的前提條件是需要準(zhǔn)備什么材料?
老師,實(shí)踐合同和諾成合同如何理解的呢?
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過(guò)合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)人一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬9000元,沒有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,來(lái)年匯算清繳是會(huì)退稅還是補(bǔ)稅?補(bǔ)多少錢,懂得老師回答謝謝
老師勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增對(duì)嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問(wèn)能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購(gòu)關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢(shì) (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
是的,50-20=30這個(gè)計(jì)算方法繳納增值稅