同學(xué)你好 如果之前沒做可以現(xiàn)在補(bǔ)做 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款

老師還沒有收到固定資產(chǎn)票據(jù)的時(shí)候 我 相當(dāng)于暫估入賬了 但是沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅 那么到最后收到了 固定資產(chǎn)這個(gè)發(fā)票是否要把原來做的那一筆沖紅再按照 實(shí)際的發(fā)票上面的價(jià)稅來入賬呢 具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
單位固定資產(chǎn)機(jī)器 20年沒有發(fā)票 老板說的價(jià)格也不準(zhǔn) 會(huì)計(jì)怎么做賬的沒看到 21年2月來的機(jī)器發(fā)票 這個(gè)賬能怎么做分錄呢 可能會(huì)計(jì)之前沒做固定資產(chǎn)的賬嗎? 沒做的話 現(xiàn)在發(fā)票來了怎么做呢
老師,今年做賬發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊還有一個(gè)月沒有計(jì)提,那現(xiàn)在能補(bǔ)計(jì)提嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師請(qǐng)問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
老師,查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)斡媚膫€(gè)平臺(tái)
老師您好,小規(guī)模稅務(wù)登記時(shí)候,出現(xiàn)這個(gè)提示怎么辦
會(huì)計(jì)中級(jí)考試有什么輸入法?
印名片費(fèi)是進(jìn)辦公費(fèi)?抖音投流和參展費(fèi),是進(jìn)業(yè)務(wù)宣傳和廣告費(fèi)對(duì)嗎
你好老師,請(qǐng)問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我想問下就是我們承接了一個(gè)警示教育館的策劃大綱內(nèi)容、依托策劃大綱進(jìn)行文案撰寫、三維方案設(shè)計(jì)、氛圍布置版面設(shè)計(jì)制作、展墻飾面、設(shè)備采購(gòu)、安裝與實(shí)施等。 這里面的裝修是包給別人做的,這算是分包吧


那折舊也得補(bǔ)做吧 從實(shí)際收到設(shè)備次月補(bǔ)記總共月份?
可以補(bǔ)提折舊,從收到設(shè)備次月開始計(jì)算補(bǔ)提月份數(shù)