你好,季度超過(guò)三十萬(wàn)收入,是全部都上稅
季度超過(guò)三十萬(wàn)是 超過(guò)的部分上稅嗎 還是全部都上稅
小規(guī)模增值稅按季超過(guò)四十五萬(wàn)是全額交稅還是按超過(guò)部分繳稅
個(gè)體工商戶每季度30萬(wàn),超過(guò)了是全額上稅還是超出部分上稅?
小規(guī)模季度開(kāi)票超過(guò)一百二十萬(wàn),是按超過(guò)三十萬(wàn)部分繳稅,還是按超過(guò)120萬(wàn)部分繳稅
小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn),是超出30萬(wàn)的部分全額納稅,還是加上30萬(wàn)全部都要繳稅
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒(méi)有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬(wàn)的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來(lái)的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問(wèn)怎么單獨(dú)核算成本呢
比如開(kāi)票31萬(wàn),是不是31萬(wàn)都上稅
比如開(kāi)票31萬(wàn),是不是31萬(wàn)都上稅
你好,比如開(kāi)票31萬(wàn),是31萬(wàn)都上稅的,而不是針對(duì)1萬(wàn)計(jì)算納稅