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#提問,老師當(dāng)月借款當(dāng)月報銷直接不掛往來,借管理費用,貸:銀行存款這樣處理合適不

2021-03-19 18:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-19 18:51

您好,您這么做也行,只是將來查誰報銷會麻煩一些

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您好,您這么做也行,只是將來查誰報銷會麻煩一些
2021-03-19
同學(xué)您好,是的沒錯,這 是要的 一、借:管理費用——社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費 二、借:應(yīng)付職工薪酬——社保費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2023-03-13
你做的分錄沒錯。計提費用得原因就是,確定有費用發(fā)生,但是,發(fā)票還沒收到。
2021-10-15
可以,可以計入到管理費用中
2021-08-23
同學(xué)您好,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡的
2021-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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