同學你好 下載其中一個填寫就可以的

我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
單位集體申報個稅匯算清繳,模板下載中的申報表模板和名單模板都要下載填寫后上傳嗎?這是導入文件生成報表和導入名單生成報表都要導入嗎還是只選擇其一項?
李女士是一家企業(yè)的技術人員,2024年取得如下收入:(1)每月工資薪金收入20000元,"三險一金"專項扣除每月3000元,12月取得全年一次性獎金收入30000元(李女士為獨生子女,父母年滿60周歲,無其他專項附加扣除;一次性獎金選擇單獨計稅方法)。(2)受A公司邀請為企業(yè)員工進行技術指導培訓,培訓收入6000元;(3)轉(zhuǎn)讓特許權使用費2次,分別取得收入為10000元和6000元;(4)出版發(fā)表作品一部,稿酬收入為20000元;該作品出版后在報紙上連載,連載收入為3000元。(5)商場中獎獲得獎品500元。三、實驗要求(1)分項計算扣繳義務人預扣預繳個人所得稅稅額;(2)計算李女士2024年綜合所得的個人所得稅匯算清繳額。
發(fā)現(xiàn)23年一季度財務報表沒申報,于是想補申報。在財務軟件里導出了一季度財務報表,填寫利潤表數(shù)據(jù)時,提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致,財務軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù),但是申報的一季度所得稅,利潤總額是負數(shù),問題1:這個是不是只能是報所得稅時管理費用那里多算了,因為我看到所得稅成本收入和財務軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財務報表、所得稅報表能對上財務軟件里的數(shù)據(jù),但三季度和四季度這三者對不上,其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費用(研發(fā)費用在管理費用下,管理費用都能對上)問題②我現(xiàn)在補申報23年1季度利潤表,是要在管理費用那里,增加數(shù)額,直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致嗎
老師,技術咨詢服務費7000元,這個報銷需要合同協(xié)議嗎?
你好老師,電商企業(yè)第三方平臺收到錢就要確認收入嗎?客戶充值1000贈送100這種怎么做賬務處理?
@樸老師,請教下公司在私人手里面買了一個工程車輛,但是只有個轉(zhuǎn)賬手續(xù),后面沒有任何附件,這樣一般需要什么資料作為完善;如果補充不了資料,是不是只有納稅調(diào)增,然后把賬務沖回,掛在個人頭上做往來?往來后面也沒有附件這樣風險大不大。
老師您好。今年三季度企業(yè)所得稅預報時出現(xiàn)了一個“應付職工薪酬”,其中包含勞務派遣的嗎?我們付對方費用時有收到勞務派遣公司的勞務發(fā)票的,我們也未為此部分人申報個稅
小規(guī)模一個季度45萬是累積算,還沒個月都不超15萬呢?
老師,電商平臺推送給稅務局的數(shù)據(jù),是含稅的還是不含稅的呀?
處置固定資產(chǎn)怎么做賬
老師,新企業(yè)所得稅已計入成本的包括1月份支付上年12月份社保嗎?
老師,對公有單位給公司轉(zhuǎn)款,這樣需不需要什么附件完善轉(zhuǎn)賬手續(xù),還是直接掛往來不管他!
老師,這種情況怎么處理?