您好 1是的 2需要做價(jià)稅分離的 3是要針對(duì)增值部分繳納增值稅的 4不是的,除了企業(yè)所得稅外,還會(huì)承擔(dān)增值稅,附加稅等稅款。
我公司是銷售廢舊鋼材在工信部備案了,采購(gòu)是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣不了增值稅,使用的是收購(gòu)發(fā)票,我銷售按13%納稅,享受國(guó)家增值稅55%退稅,城建稅是5%,教育費(fèi)附加3%,地方2%,企業(yè)所得稅的稅負(fù)是0.5%,老師我想問(wèn)一下企業(yè)的整體實(shí)際稅負(fù)是多少呢?怎么算呢?比如說(shuō)我銷售收入100萬(wàn)(不含稅),城建教育地方附加不退稅; 不享受小微企業(yè)政策
老師,想問(wèn)下,不是增值稅,所謂的收入都是從買方收回來(lái)了嗎?每次有個(gè)價(jià)稅分離不是嗎?進(jìn)項(xiàng)抵扣掉了,銷售收的,稅,不是從別人那里收來(lái)的嗎,企業(yè)怎么還擔(dān)心繳稅呢?8它不是最終實(shí)際承擔(dān)的只有企業(yè)所得稅嗎?
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,就是公司與公司之間的往來(lái)款,不能跨年是嗎?當(dāng)年之內(nèi)必須還上是嗎?如果還不上雙方都是按銷售收入繳納增值稅及附加稅還有企業(yè)所得稅嗎?雙方都上稅嗎?
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,就是公司與公司之間的往來(lái)款,不能跨年是嗎?當(dāng)年之內(nèi)必須還上是嗎?如果還不上雙方都是按銷售收入繳納增值稅及附加稅還有企業(yè)所得稅嗎?雙方都上稅嗎?是按什么金額納稅,是按借款金額納稅?還是按利息金額納稅?
老師,想咨詢一下,我們是農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,我們種植蔬菜,水果,對(duì)外銷售蔬菜水果增值稅企業(yè)所得稅都是免稅的,想問(wèn),從外面買來(lái)的,水果苗還有種子化肥都不給開(kāi)發(fā)票,只給開(kāi)收據(jù),可以入賬嗎
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
那實(shí)際上不是從消費(fèi)者那里征收來(lái)的稅嗎?跟企業(yè)無(wú)關(guān)呀,那為啥老板怕交增值稅呢
那實(shí)際上不是從消費(fèi)者那里征收來(lái)的稅嗎?--如果消費(fèi)者是最后終端的話,的確是由消費(fèi)者擔(dān)負(fù)了增值稅。 跟企業(yè)無(wú)關(guān)呀,那為啥老板怕交增值稅呢?---增值稅是針對(duì)增值部分繳納的稅款,由于增值稅計(jì)算的方式原因,會(huì)造成很多企業(yè)無(wú)法取得足夠的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵減銷項(xiàng)稅額,所以就要多繳納增值稅。
就是中間有個(gè)時(shí)間差的問(wèn)題嗎
到不僅僅是時(shí)間差的問(wèn)題,主要是增值稅是流轉(zhuǎn)稅,每個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)形成增值就要交納增值稅。
我知道是流轉(zhuǎn)稅,流轉(zhuǎn)了是要交。它不是會(huì)在銷售的時(shí)候,問(wèn)購(gòu)買方收過(guò)來(lái)嗎,減去他的進(jìn)項(xiàng)就是要繳納的增值稅呀,那老板為啥怕繳納增值稅呢。實(shí)際稅負(fù)不是在老板身上呀
怎么不回答了呀
由于增值稅計(jì)算的方式原因,會(huì)造成很多企業(yè)無(wú)法取得足夠的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵減銷項(xiàng)稅額,所以就要多繳納增值稅。
計(jì)算的方式的什么原因到底
也就是很多進(jìn)項(xiàng)沒(méi)辦法抵扣是嗎
應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅采用的是抵扣的方式,通過(guò)公式可知,如果沒(méi)有取得或取得較少的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么銷項(xiàng)稅額就變成應(yīng)納稅額了,這個(gè)就是老板擔(dān)心的地方。
怎么沒(méi)有取得呢?是什么原因呢,不是都可以取得嗎?
對(duì)于人員相對(duì)較多的企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)稅額相對(duì)較少,故而需要繳納的增值稅就會(huì)比較多。
為什么呢,跟人員有啥關(guān)系
比如勞務(wù)派遣公司等人員成本很大,而又不好取得進(jìn)項(xiàng)稅額的企業(yè),相對(duì)來(lái)說(shuō),增值稅稅負(fù)率就會(huì)多一些。
也就是不是全部的企業(yè)都要多交增值稅,對(duì)吧,只是一小部分的,大部分正常的是吧
這個(gè)不好這么概論的,各個(gè)企業(yè)的情況都不同的。
那怎么理解呢,我還是理解不了
您哪里還不理解呢?請(qǐng)具體指出?
就是不明白,啥意思,就是不是一定是進(jìn)項(xiàng)專票必須都可以抵扣的嗎?除非拿不到發(fā)票,那為什么又拿不到發(fā)票呢
除非拿不到發(fā)票,那為什么又拿不到發(fā)票呢?---原因很多,比如公司向小規(guī)模納稅人采購(gòu)商品,僅取得普票不能抵扣?;蚶习鍨榱说蛢r(jià),而直接不要采購(gòu)發(fā)票,這些情形就不能取得進(jìn)項(xiàng)稅額了。