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Q

老師,有個問題想咨詢一下,就是公司與公司之間的往來款,不能跨年是嗎?當年之內(nèi)必須還上是嗎?如果還不上雙方都是按銷售收入繳納增值稅及附加稅還有企業(yè)所得稅嗎?雙方都上稅嗎?是按什么金額納稅,是按借款金額納稅?還是按利息金額納稅?

2023-05-16 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 09:25

你好,可以的,執(zhí)行雙方約定就行。

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齊紅老師 解答 2023-05-16 09:25

。如果是無息借款的,是從銷售交增值稅。

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快賬用戶1168 追問 2023-05-16 10:16

要是雙方?jīng)]有約定呢,按什么金額繳稅

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:23

你好 參考銀行利息率就可以?

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你好,可以的,執(zhí)行雙方約定就行。
2023-05-16
您好,是的,如果跨年的話,是需要上稅的
2023-05-05
資金拆借往來 但是實質(zhì)不是貨款 本身就不合規(guī)
2024-04-11
這個就是一個借款協(xié)議啊,需要交印花稅的呀,按照借款金額的萬分之0.5繳納
2021-01-11
您好,今年收到的2019年(包括2019年)之前項目管理費,如果原來確認收入的,可以紅沖原來的收入,再開票做收入,如果原來沒有確認收入的,直接開票做收入,才能避免重復繳納所得稅。
2020-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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