同學你好,因為消費稅=不含增值稅的售價*消費稅的稅率;
企業(yè)將自產(chǎn)的一批應稅消費品用于在建工程(廠房)。該批消費品成本為80萬元,計稅價格為100萬元,該批消費品適用的增值稅為13%消費稅為10%,將一批用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材料用于工程,實際成本10萬元,計稅價格12萬元,增值稅為13%,在建工程成本應該增加的金額為()
自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程,計入在建工程的成本要考慮稅費嗎,自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售嗎
為什么自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程時的消費稅要用售價計算
在建工程領用自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售按產(chǎn)品賬面價值計入在建工程,按公允計算增值稅。而用于職工福利的自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售是按公允價值入賬。 請問以上兩種情形的視同銷售,為何在建工程按產(chǎn)品賬面價值入賬而用于職工福利自產(chǎn)產(chǎn)品按產(chǎn)品公允價值入賬呢?
在建工程領用自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售按產(chǎn)品賬面價值計入在建工程,按公允計算增值稅。而用于職工福利的自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售是按公允價值入賬。 請問以上兩種情形的視同銷售,為何在建工程按產(chǎn)品賬面價值入賬而用于職工福利自產(chǎn)產(chǎn)品按產(chǎn)品公允價值入賬呢?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?