你好,待認證留底進項稅額與稅務(wù)系統(tǒng)的金額相差200多萬,是賬上的金額少了還是多了,若是少了,說明你還有發(fā)票沒有收回來,若是多了的,說明有部分進項要入費用科目
請問現(xiàn)在手上管的賬套少了前面的部分,是從20年3月開始做賬的,之前的賬,據(jù)說是系統(tǒng)崩潰過,恢復(fù)不了了,現(xiàn)在賬上的待認證留底進項稅額與稅務(wù)系統(tǒng)的金額相差200多萬,請問如何處理?。?/p>
老師如果我說以前代理記賬錯誤了現(xiàn)在重新開賬的話,我應(yīng)該怎么開始呢?企業(yè)是去年成立的,銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到,現(xiàn)在就基本戶網(wǎng)銀上有100元錢了,沒有現(xiàn)金,以前全部是去稅務(wù)局代開銷項票,我不知道代開過多少,也不知道去哪里查,而且從來沒有過進項票,而且客戶轉(zhuǎn)入的錢全都又從公戶都轉(zhuǎn)給了其他個人卡或者法人的個人卡,請問我現(xiàn)在應(yīng)該如何開賬?應(yīng)該做什么呢?
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
沒認證的稅費上月末做分錄結(jié)轉(zhuǎn)至 借:內(nèi)部往來 -800 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 -800 這個月認證完了但是之前結(jié)轉(zhuǎn)的稅費有錯誤 正確的稅費應(yīng)該是750 有50的差額。我們有一個系統(tǒng)認證完后會自動生成一筆分錄 借:管理費用 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸:預(yù)提費用。 請問我現(xiàn)在該怎么做呢 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個賬?怎么具體做分錄? 2021-08-08 22:57
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進行盤點呢
賬上少了200多萬,會不會是前面系統(tǒng)崩潰造成的賬套有誤
你好,這個賬上少了200多萬,有兩個方面:一個是稅務(wù)系統(tǒng)里面的發(fā)票,你還沒有收到發(fā)票。另一個是賬務(wù)數(shù)據(jù)有問題,收到的發(fā)票,是否有單獨另外做一個表格呢,可以按照表格去核對稅務(wù)系統(tǒng)里面的發(fā)票,這樣可以核對的出來