你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?

老師,請(qǐng)問刷單外賬怎么做賬? 我知道是要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是沒有實(shí)際發(fā)貨,那支付刷單本金和虛轉(zhuǎn)的成本,該怎么處理呢?只有外賬,沒有內(nèi)賬。
老師好,我們做外帳時(shí),每有確認(rèn)收入一筆,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是沒有出庫單的情況下,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適了
請(qǐng)問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,您好!我接到一家?guī)?,他們是商貿(mào)類的,庫存留了很大,我查了下以前年度有出現(xiàn)有收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,這個(gè)情況,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師,基本是有收入了才會(huì)付成本款,但是收入和成本沒那么配比著結(jié)轉(zhuǎn),有時(shí)候付成本款少就結(jié)轉(zhuǎn)成本低,有時(shí)候付的多結(jié)轉(zhuǎn)多,但都沒有超過收入,這樣合理不?如果想按比例結(jié)轉(zhuǎn),付的成本款應(yīng)該先過度入到哪個(gè)科目比較好?之前做的還用調(diào)整嗎?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請(qǐng)工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?


關(guān)鍵是不知道單位產(chǎn)品的成本,開出去的銷項(xiàng)發(fā)票上的明細(xì)單價(jià)都是估計(jì)寫的
你好,是什么原因?qū)е碌牟恢绬挝划a(chǎn)品的成本呢?
代理記賬公司,客戶提供的資料不完全,有票了就做賬,確切的說只做外賬
你好,那也應(yīng)當(dāng)知道單位產(chǎn)品成本信息才是的?