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購買的設備39000及安裝費3600的增值稅額寫在借方分錄,應交一進項稅 領用原材料的進項稅額6500,也是可以抵扣的,因為鏈條完整,為什么借方不寫應交稅費分錄呢? 三者進項稅額都是可以抵扣的

購買的設備39000及安裝費3600的增值稅額寫在借方分錄,應交一進項稅
   領用原材料的進項稅額6500,也是可以抵扣的,因為鏈條完整,為什么借方不寫應交稅費分錄呢?
   三者進項稅額都是可以抵扣的
2021-03-16 23:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 23:46

您好,原材料進項稅在原材料發(fā)票取得時做進項稅抵扣。因為題目沒有產(chǎn)權變更,所以不視同銷售

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您好,原材料進項稅在原材料發(fā)票取得時做進項稅抵扣。因為題目沒有產(chǎn)權變更,所以不視同銷售
2021-03-16
同學你好,材料的增值稅已經(jīng)在購入時做過進項稅額抵扣了;在領用進不再做進項稅額了;
2021-03-16
你好,你可以這么理解的呢
2022-02-27
你好 ;? ?你銀行存款 支付的金額是含稅金額。? ? 你跟對方談價格一般都是含稅的??
2021-12-14
你進項轉出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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