你好,你單位有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目嗎?

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對,我找到原因了,是做了一個借,本年利潤,貸,待處理財產(chǎn)損益,怎么調(diào)整
老師我年末資產(chǎn)負(fù)債表不平 差額是本年利潤借方發(fā)生額,當(dāng)時主營業(yè)務(wù)成本是暫估的 這是什么原因造成的
之前那個會計做的賬,我查了一下,2019年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,原因在于未分配利潤寫的0(應(yīng)該是電腦自動生成:),其實應(yīng)該是-1568074.35,導(dǎo)致2020年每個月的資產(chǎn)負(fù)債表都不平,都差的這個數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)?
你好,我資產(chǎn)負(fù)債表不平,查了原因是本年利潤在貸方造成的,請問應(yīng)該怎么處理?
老師好,我這邊資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上,在之前會計做了個分錄調(diào)整了本年利潤科目,請問應(yīng)該怎么處理才能讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表一致
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務(wù),怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?
是有結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應(yīng)當(dāng)是平衡的才是的?
對啊,我也不懂
你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應(yīng)當(dāng)是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤
年末虧損,請問是不是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
年末的本年利潤是沒有余額的
你好,年末虧損是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄的??
那怎么現(xiàn)在會不平呢?
你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應(yīng)當(dāng)是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
可是我核對了一下。差額就是本年利潤的這個差異數(shù)
你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應(yīng)當(dāng)是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
不知道為什么到1月的時候就不平了
你好 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤
怎么檢查?
你好,檢查各個欄次的數(shù)據(jù) 比如未分配利潤是否等于本年利潤和利潤分配——未分配利潤兩個科目的余額 再比如貨幣資金是否等于 庫存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金??
:未分配利潤是否等于本年利潤和利潤分配——未分配利潤兩個科目的余額"這個不等
你好,這個不等,說明你單位的報表的未分配利潤數(shù)據(jù)計算有錯誤
那怎么知道哪里錯了?
你好,不等于就說明錯了,把報表的未分配利潤數(shù)據(jù)調(diào)整成?本年利潤和利潤分配—未分配利潤兩個科目的余額之和就是了