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Q

你好,我資產(chǎn)負債表不平,查了原因是本年利潤在貸方造成的,請問應該怎么處理?

2021-03-16 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 19:58

你好,你單位有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目嗎?

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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:00

是有結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2021-03-16 20:01

你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應當是平衡的才是的?

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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:01

對啊,我也不懂

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齊紅老師 解答 2021-03-16 20:03

你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應當是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤

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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:05

年末虧損,請問是不是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

年末虧損,請問是不是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:07

年末的本年利潤是沒有余額的

年末的本年利潤是沒有余額的
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齊紅老師 解答 2021-03-16 20:08

你好,年末虧損是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄的??

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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:08

那怎么現(xiàn)在會不平呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 20:10

你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應當是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:11

可是我核對了一下。差額就是本年利潤的這個差異數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-03-16 20:12

你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應當是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:13

不知道為什么到1月的時候就不平了

不知道為什么到1月的時候就不平了
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齊紅老師 解答 2021-03-16 20:14

你好 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤

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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:15

怎么檢查?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 20:16

你好,檢查各個欄次的數(shù)據(jù) 比如未分配利潤是否等于本年利潤和利潤分配——未分配利潤兩個科目的余額 再比如貨幣資金是否等于 庫存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金??

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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:21

:未分配利潤是否等于本年利潤和利潤分配——未分配利潤兩個科目的余額"這個不等

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齊紅老師 解答 2021-03-16 20:21

你好,這個不等,說明你單位的報表的未分配利潤數(shù)據(jù)計算有錯誤

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快賬用戶4906 追問 2021-03-16 20:22

那怎么知道哪里錯了?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 20:23

你好,不等于就說明錯了,把報表的未分配利潤數(shù)據(jù)調(diào)整成?本年利潤和利潤分配—未分配利潤兩個科目的余額之和就是了

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你好,你單位有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目嗎?
2021-03-16
您好 請問科目余額表是平的嗎
2021-03-25
沒法調(diào),做到利潤分配就會有差額。 《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定,屬于前期漏計的事實,按以前年度損益調(diào)整處理,如果金額影響不重大,也可以直接計入當期損益,
2022-05-16
您好,其實本年期初未分配利潤=上年年末未分配利潤+以前年度損益調(diào)整的金額。
2020-06-09
親,損益科目不能有期末數(shù),你需要全部結(jié)轉(zhuǎn)損益,期末未0?
2020-11-25
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