你好,你單位有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目嗎?
資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不對,我找到原因了,是做了一個借,本年利潤,貸,待處理財產(chǎn)損益,怎么調(diào)整
老師我年末資產(chǎn)負債表不平 差額是本年利潤借方發(fā)生額,當時主營業(yè)務成本是暫估的 這是什么原因造成的
之前那個會計做的賬,我查了一下,2019年12月份的資產(chǎn)負債表不平,原因在于未分配利潤寫的0(應該是電腦自動生成:),其實應該是-1568074.35,導致2020年每個月的資產(chǎn)負債表都不平,都差的這個數(shù),我應該怎么調(diào)?
你好,我資產(chǎn)負債表不平,查了原因是本年利潤在貸方造成的,請問應該怎么處理?
老師好,我這邊資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上,在之前會計做了個分錄調(diào)整了本年利潤科目,請問應該怎么處理才能讓資產(chǎn)負債表和利潤表一致
增資企業(yè)指的是投錢的一方,還是收錢的一方
老師:法院拍賣的廠房沒有開到發(fā)票,要計提折舊嗎?
老師,個體工商戶經(jīng)營所得,銷售貨物的收入填寫哪一行?
老師,你好,我公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方未實繳出資,現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)占比超過20%,稅務認定不能以0元轉(zhuǎn)讓,要有轉(zhuǎn)讓價,但是新股東也不會打這個錢給轉(zhuǎn)讓方,怎么理解
我們是私立學校,并且是一般納稅人,如果按教育局每年給我們下發(fā)的收取學生指標數(shù)量超了的話,超過的這個數(shù)量學費不免稅,那么增值稅要按多少收取
老師您好,客戶公司從今個月(7月)開始以后的門診鋪面租金都從診所的銀行賬號直接轉(zhuǎn)到房主賬號上了。(不私下轉(zhuǎn)賬了)。您看需要客戶提供什么資料給我們代理記賬嗎?
農(nóng)產(chǎn)品蔬菜自產(chǎn)自銷,開蔬菜產(chǎn)自銷發(fā)票需要什么條件?
老師您好,請問下,屬于虛開發(fā)票的情形有哪些
你好!我想請問一下和代賬公司交接,具體需要交接哪些事項,需要注意什么?謝謝
您好,去年貸款利息已做賬,忘記申請發(fā)票了,今年六月份才發(fā)現(xiàn),然后開了普通發(fā)票,需要怎么處理[疑問][疑問][疑問][疑問]
是有結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應當是平衡的才是的?
對啊,我也不懂
你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應當是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤
年末虧損,請問是不是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
年末的本年利潤是沒有余額的
你好,年末虧損是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄的??
那怎么現(xiàn)在會不平呢?
你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應當是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
可是我核對了一下。差額就是本年利潤的這個差異數(shù)
你好,既然有結(jié)轉(zhuǎn),那報表應當是平衡的才是的? 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
不知道為什么到1月的時候就不平了
你好 結(jié)轉(zhuǎn)了還不平,就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)計算是不是有錯誤
怎么檢查?
你好,檢查各個欄次的數(shù)據(jù) 比如未分配利潤是否等于本年利潤和利潤分配——未分配利潤兩個科目的余額 再比如貨幣資金是否等于 庫存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金??
:未分配利潤是否等于本年利潤和利潤分配——未分配利潤兩個科目的余額"這個不等
你好,這個不等,說明你單位的報表的未分配利潤數(shù)據(jù)計算有錯誤
那怎么知道哪里錯了?
你好,不等于就說明錯了,把報表的未分配利潤數(shù)據(jù)調(diào)整成?本年利潤和利潤分配—未分配利潤兩個科目的余額之和就是了