1、這個發(fā)票上沒有稅額,不用確認增值稅啊 2、1萬的收入,你需要繳納增值稅嗎
1.公司是小微小規(guī)模,圖片是稅務(wù)局代開的普票,我直接借:應(yīng)收11萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入11萬了。沒有記應(yīng)交稅費?,F(xiàn)在跨年了怎么處理? 2.去年的無票收入1萬,我正常申報了,但也沒有記到應(yīng)交稅費里,直接借庫存1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬。也跨年了,怎么處理
小規(guī)模企業(yè),當年發(fā)生的,已經(jīng)進收入了1萬元,現(xiàn)在發(fā)生退款4000元。怎么做賬務(wù)處理?進收入時:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。
請問2022年4月1日后,小規(guī)模開普票免稅的(年不超過500萬)賬務(wù)怎么處理,例如開普票5000元:1、借:應(yīng)收*** 5000貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000;2、借:應(yīng)收***5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4854.37 應(yīng)交增值稅145.63,再 借:應(yīng)交增值稅145.63 貸:營業(yè)外收入145.63;這兩種是哪一種呢?就是免稅了的增值稅要做賬嗎?要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人,1月開了29萬的普票,我暫估了成本費用29萬,借庫存現(xiàn)金29萬,貸主營業(yè)務(wù)收入29萬,暫估時:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估29萬貸應(yīng)付帳款一暫估29萬,問月未結(jié)轉(zhuǎn)時是這暫估的成本是借本年利潤29萬貸主營業(yè)務(wù)成本29萬,借:主營業(yè)務(wù)收入29萬,貸本年利潤29萬,這樣會計處理對嗎?
老師好,請問一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計20萬,當時做賬是借 :應(yīng)收賬款 -某公司20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬,分錄是做借:應(yīng)收賬款-20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-20萬 ,3.現(xiàn)在11月10號去修改23年第2季度報表,收入是20萬除以3個點等于194174.76去申報的,導(dǎo)致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因為那個第三季度企業(yè)所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了
麻煩老師解答一下,徹底不會了?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對方能給開發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
請問老師汽車拆解報廢回收企業(yè)回收整車,拆解后銷售配件,怎么核算成本?
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
這兩個都是30萬以內(nèi)小微免征的,公司沒有申領(lǐng)稅控,所以普票也是稅務(wù)局代開的。不是應(yīng)該:借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。月末在把應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?我是直接都記到主營業(yè)務(wù)收入里了。
你上面圖片的發(fā)票是免稅發(fā)票,上面沒有稅額啊
我問稅務(wù)代開的普票稅額為什么是*號,那邊說30萬以內(nèi)是顯示*號,那我現(xiàn)在不用管了嗎,企業(yè)所得稅也不用調(diào)增了嗎
我問稅務(wù)代開的普票稅額為什么是*號,那邊說30萬以內(nèi)是顯示*號,那我現(xiàn)在不用管了嗎,企業(yè)所得稅也不用調(diào)增了嗎
企業(yè)所得稅還是要按利潤總額繳納的
現(xiàn)在就是我什么都不用做,稅費的問題也不需要調(diào)整以前年度損益對吧。
是的,不需要調(diào)整的
老師,那如果以后一直是開的這樣的發(fā)票就都可以全部記成本嗎。
開出的發(fā)票上有稅額的,要確認收入及增值稅的