 
                            你好 是公司名下的支付。寶的 走其他貨幣資金來(lái)核算。 如果不是公司名下的。 掛其他應(yīng)收款
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們公司對(duì)公賬戶(hù)打到對(duì)公支付寶500元備用金,貸方會(huì)計(jì)分錄要如何做,可以貸應(yīng)付賬款支付寶嗎,還是一定要用其他貨幣資金這個(gè)科目
注冊(cè)資本未到賬,費(fèi)用支付由法人現(xiàn)金支付或者法人轉(zhuǎn)入對(duì)公戶(hù)錢(qián)來(lái)支付,掛的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)年底其他應(yīng)付款需要清理嗎?
對(duì)公賬戶(hù)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到支付寶或財(cái)付通,添加二級(jí)科目是在其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款-支付寶 嗎?
公司支付寶轉(zhuǎn)賬到公戶(hù),分錄是借銀行貸其他應(yīng)收款—支付寶,為什么資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)?這個(gè)負(fù)數(shù)是對(duì)的還是錯(cuò)的,是否需要調(diào)整?
老師好!我們有個(gè)支付寶賬戶(hù),做其他貨幣資金的二級(jí)科目,平時(shí)收到錢(qián)如果確認(rèn)收入,借:其他貨幣資金-支付寶1000,貸:預(yù)收賬款-支付寶1000元,,第二筆分錄,借:預(yù)收賬款/支付寶1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入943.39 貸:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅56.6 請(qǐng)問(wèn)老師這樣是否正確?
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專(zhuān)用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷(xiāo)售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方地址,電話,銀行,賬號(hào)可要填寫(xiě)?
老師,麻煩問(wèn)一下,公戶(hù)轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒(méi)有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤(rùn),企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷(xiāo)
老師請(qǐng)問(wèn):賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回?,F(xiàn)在開(kāi)票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開(kāi)票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來(lái)的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本

