你好,同學(xué)。你這屬于代理退稅,你找另外企業(yè)名義出口的
你好,請(qǐng)問(wèn)下。出口貨物報(bào)關(guān)的時(shí)候是委托一家進(jìn)出口貿(mào)易公司(國(guó)內(nèi))報(bào)關(guān)的,然后是這家進(jìn)出口貿(mào)易給我司匯款進(jìn)來(lái),然后我司給對(duì)方貿(mào)易公司開(kāi)具了專票。請(qǐng)問(wèn)是不是就不能申請(qǐng)退稅了??
廠家沒(méi)有進(jìn)出口權(quán),找了貿(mào)易公司出口。貿(mào)易公司只收取了傭金。但廠家直接開(kāi)票給貿(mào)易公司,貿(mào)易公司再開(kāi)出口發(fā)票。那么稅局退稅備案時(shí),是自營(yíng)退稅?還是代理退稅?
老師,是這樣,我們有二家公司一個(gè)是進(jìn)出口權(quán)的,一個(gè)是貿(mào)易公司,現(xiàn)在是6月份出的貨,外貿(mào)公司開(kāi)給進(jìn)出口權(quán)的出口發(fā)票開(kāi)了,但是外貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今天才開(kāi),但是外貿(mào)公司本身的供應(yīng)商進(jìn)口發(fā)票還未開(kāi),這樣,就會(huì)導(dǎo)致外貿(mào)公司的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,唯一解決辦法是等進(jìn)項(xiàng)來(lái)了再開(kāi)票給進(jìn)進(jìn)口權(quán)的公司了。 現(xiàn)在問(wèn)出口貨物出口后,允許多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行退稅申報(bào)?
老師,我們公司有兩個(gè),一個(gè)貿(mào)易,一個(gè)工廠,是否可以訂單下給工廠,再由工廠開(kāi)票給貿(mào)易公司,由貿(mào)易公司來(lái)出口,申請(qǐng)出口退稅?這樣操作有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,代報(bào)關(guān)的出口也是可以退稅的嗎,比如我把貨給某個(gè)貿(mào)易公司,那個(gè)貿(mào)易公司報(bào)關(guān)出口,然后收款轉(zhuǎn)給我,但是我發(fā)票是直接開(kāi)給國(guó)外的客戶的
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
那當(dāng)時(shí)已經(jīng)當(dāng)作是自營(yíng)退稅了,現(xiàn)在可以更改為代理出口嗎?
自營(yíng)與代理出口退稅,差別在哪里?
只是說(shuō)出口的名義機(jī)構(gòu)不一樣,其他 沒(méi)區(qū)別 的
那已經(jīng)在稅局備案了,自營(yíng)退稅,有需要變更為代辦出口退稅嗎?
如果你是自己申報(bào)出口,退稅,就不用更改的
如果做為代理出口,那我們收取的傭金,開(kāi)票的話,不就涉及到增值稅了嗎?對(duì)吧?
如果你收取傭金,你就是按傭金交增值稅的,
增值稅幾個(gè)點(diǎn)?
傭金的增值稅6%,代理服務(wù)
如果我們收匯,把一部分錢先支付給廠家,待退稅后,再把退稅的錢扣除傭金后支付給廠家,這樣一來(lái),外貿(mào)公司,還需要把這份傭金報(bào)收入開(kāi)票嗎?
支付給廠家的錢,剛好是廠家開(kāi)票的金額。廠家是按照當(dāng)月結(jié)匯的錢開(kāi)票進(jìn)來(lái)。
因?yàn)槟氵@個(gè)中途你扣了人家的這個(gè)傭金,這部分就是人家的費(fèi)用,你就要開(kāi)票的呀。