您好 請問是沖掛靠公司的往來帳嗎

老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項(xiàng)目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運(yùn)作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項(xiàng),現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費(fèi)用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險呢?
建筑公司的內(nèi)帳,比如一個工程300000.別人掛靠我們公司的,我們首先要扣除稅金跟管理費(fèi),是不是,然后剩下的要項(xiàng)目經(jīng)理拿發(fā)票來沖,是不是
請問一下,別人掛靠我們建筑公司做工程,工程款到了,內(nèi)帳我們扣除管理費(fèi)和稅金后,剩下的項(xiàng)目經(jīng)理就拿發(fā)票來沖帳,如果拿了一張專票,請問我們沖帳按照含稅沖還是不含稅沖呢
建筑公司,有人把項(xiàng)目掛靠給我公司,具體業(yè)務(wù):開發(fā)票不含稅金額請357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費(fèi)是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應(yīng)要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足,我們公司只收管理費(fèi),除了管理費(fèi)是我公司的,其他的都是掛靠方承擔(dān),我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi),管理費(fèi)后打給掛靠方。
老師中午好!公司承接了一個項(xiàng)目,掛靠在有勞務(wù)資質(zhì)的B公司。下月項(xiàng)目結(jié)束后B公司扣除管理費(fèi)及稅金后,以民工工資表的形式會把錢轉(zhuǎn)給我們老板的私戶。說明一下:這個項(xiàng)目在施工過程中,老板讓項(xiàng)目經(jīng)理開進(jìn)來一些以我們公司為抬頭的專票和普票。專票老板要求下月做抵扣,少交公司增值稅。請問老師,這種情況怎么處理比較合規(guī)呢?
建筑施工企業(yè),是不是等項(xiàng)目開出去發(fā)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)一部分施工成本,不是全部結(jié)完已發(fā)生的 ?
老師您好,電子稅務(wù)局怎么注銷社保業(yè)務(wù)呢
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計要如何入賬?


嗯,是的,比如說讓我們代付一筆材料款,然后發(fā)票開進(jìn)來的如果是專用發(fā)票,他記賬的是含稅的金額,還把這個可抵扣的稅金推給他,我就納悶了,做賬的時候這個稅金是不計入成本的,退了稅金我們不就是虧了嘛
那您要幫對方想外開具發(fā)票么
需要對外開具發(fā)票
那開具發(fā)票的稅金誰承擔(dān)呢
不是我們承擔(dān),他們自己承擔(dān)
就是銷售發(fā)票的稅金全額自己承擔(dān) 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
那成本少了呀,成本少了,我還要交企業(yè)所得稅
所以現(xiàn)在問您啊 是不是所有的稅費(fèi)都是自己承擔(dān)?
是的,所有的
稅金就只是收12個點(diǎn)
那如果所有的都是對方?jīng)]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額前承擔(dān)? 那進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)該退給對方
那稅點(diǎn)退給他們,專用發(fā)票沖成本,我是按含稅的還是不含稅的呢
專用發(fā)票您單位要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的 按不含稅金額入成本
工程款?稅金,?管理費(fèi)?成本的不含稅金額=剩下的他自己不也要提供發(fā)票的邁,如果按照含稅金額來算的話,他還省事一點(diǎn),含稅跟不含稅都是一樣吧,老師是不是
對對方來說 是用含稅金額算更簡單