您好 請問是沖掛靠公司的往來帳嗎
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領條領出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風險呢?
建筑公司的內(nèi)帳,比如一個工程300000.別人掛靠我們公司的,我們首先要扣除稅金跟管理費,是不是,然后剩下的要項目經(jīng)理拿發(fā)票來沖,是不是
請問一下,別人掛靠我們建筑公司做工程,工程款到了,內(nèi)帳我們扣除管理費和稅金后,剩下的項目經(jīng)理就拿發(fā)票來沖帳,如果拿了一張專票,請問我們沖帳按照含稅沖還是不含稅沖呢
建筑公司,有人把項目掛靠給我公司,具體業(yè)務:開發(fā)票不含稅金額請357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足,我們公司只收管理費,除了管理費是我公司的,其他的都是掛靠方承擔,我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費,管理費后打給掛靠方。
老師中午好!公司承接了一個項目,掛靠在有勞務資質(zhì)的B公司。下月項目結束后B公司扣除管理費及稅金后,以民工工資表的形式會把錢轉給我們老板的私戶。說明一下:這個項目在施工過程中,老板讓項目經(jīng)理開進來一些以我們公司為抬頭的專票和普票。專票老板要求下月做抵扣,少交公司增值稅。請問老師,這種情況怎么處理比較合規(guī)呢?
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應個是填應發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
嗯,是的,比如說讓我們代付一筆材料款,然后發(fā)票開進來的如果是專用發(fā)票,他記賬的是含稅的金額,還把這個可抵扣的稅金推給他,我就納悶了,做賬的時候這個稅金是不計入成本的,退了稅金我們不就是虧了嘛
那您要幫對方想外開具發(fā)票么
需要對外開具發(fā)票
那開具發(fā)票的稅金誰承擔呢
不是我們承擔,他們自己承擔
就是銷售發(fā)票的稅金全額自己承擔 不抵扣進項稅額?
那成本少了呀,成本少了,我還要交企業(yè)所得稅
所以現(xiàn)在問您啊 是不是所有的稅費都是自己承擔?
是的,所有的
稅金就只是收12個點
那如果所有的都是對方?jīng)]有抵扣進項稅額前承擔? 那進項稅額是應該退給對方
那稅點退給他們,專用發(fā)票沖成本,我是按含稅的還是不含稅的呢
專用發(fā)票您單位要抵扣進項稅額的 按不含稅金額入成本
工程款?稅金,?管理費?成本的不含稅金額=剩下的他自己不也要提供發(fā)票的邁,如果按照含稅金額來算的話,他還省事一點,含稅跟不含稅都是一樣吧,老師是不是
對對方來說 是用含稅金額算更簡單