在增值稅也 視同銷售
老師,將貨物 勞務(wù) 用于廣告 樣品 償債 贊助在所得稅上視同銷售,在增值稅要視同銷售嗎
老師,總分機(jī)構(gòu)不在同一縣市貨物移送用于銷售增值稅視同銷售,企業(yè)所得稅不視同銷售,那財(cái)務(wù)賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)無(wú)償贈(zèng)送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下先,我是企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品,企業(yè)無(wú)償贈(zèng)送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
將貨物用于捐贈(zèng),集體福利的,在增值稅和所得稅都是視同銷售嗎
老師麻煩問(wèn)一下開(kāi)的收據(jù)寫(xiě)了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問(wèn)一下這個(gè)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價(jià)格是2萬(wàn),雙方約定,乙公司5年后以1.5萬(wàn)價(jià)格回購(gòu)產(chǎn)品,甲預(yù)計(jì)在回購(gòu)的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)低于1.5萬(wàn)元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬(wàn),然后社保個(gè)稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對(duì)方一般納稅人給我們開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)的機(jī)械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,可以嗎?
老師你好,這個(gè)月做錯(cuò)了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表讀不了,那下個(gè)月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開(kāi)戶證也要年審嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點(diǎn)需要付款個(gè)他們,他們開(kāi)服務(wù)費(fèi),這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點(diǎn)這一說(shuō)?
老師 那在會(huì)計(jì)處理上確認(rèn)收入嗎
在會(huì)計(jì)處理上確認(rèn)收入。
做分錄 比如用于廣告 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 嗎
是的,用于廣告 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
在會(huì)計(jì)上不是不符合收入確認(rèn)的條件嗎 沒(méi)有經(jīng)濟(jì)利益流入企業(yè)呀
用于廣告,會(huì)產(chǎn)生廣告效用,這也是種經(jīng)濟(jì)利益
好的老師 是不是視同銷售里面 會(huì)計(jì)處理上 就捐贈(zèng)和贈(zèng)送不確認(rèn)收入
是的,視同銷售里面?會(huì)計(jì)處理上 就捐贈(zèng)和贈(zèng)送不確認(rèn)收入