同學(xué)您好,計算申報增值稅,但不需要記賬確定收入,你好,納稅調(diào)增后沒有專門分錄的,調(diào)增值稅申報表不調(diào)賬
請問,納稅人將貨物在實行統(tǒng)一核算的跨縣市內(nèi)部機構(gòu)移送用于銷售,視同銷售繳納增值稅,會計分錄怎么寫?另外會造成增值稅收入大于所得稅收入嗎?
老師,總分機構(gòu)不在同一縣市貨物移送用于銷售增值稅視同銷售,企業(yè)所得稅不視同銷售,那財務(wù)賬務(wù)處理怎么做
老師,增值稅視同銷售中,設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;這個里面為什么要要求實行統(tǒng)一核算;最后面的依據(jù),同一縣市的為什么要除外呀
請問老師,企業(yè)無償贈送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
視同銷售有一條政策:(三)設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;老師,設(shè)在同一縣的總分公司,總公司把貨發(fā)給分公司,分公司去銷售了,請問總公司需要 給分公司開票交增值稅嗎?
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
也就是總公司給分公司開發(fā)票。但是不記賬對嗎
學(xué)員您好,也不需要開票,報無票收入即可
哦可是注會稅法老師講的是玩開發(fā)票這項業(yè)務(wù)
開發(fā)票也是可以的,算獨立核算也是需要記賬的
如果是獨立核算是不是就必須開票了
獨立核算不就是子公司了嗎
會計主體不一定是法律主體