T型賬是用來(lái)登記科目匯總表的發(fā)生額合計(jì)數(shù),和借貸平衡表的依據(jù)

T型賬是用來(lái)登記科目匯總表的發(fā)生額合計(jì)數(shù),和借貸平衡表的依據(jù)嗎?
一、根據(jù)永和公司所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 二、根據(jù)會(huì)計(jì)分錄登記T型賬簿和科目匯總表
一、根據(jù)永和公司所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(P1&M1)。二、根據(jù)會(huì)計(jì)分錄登記T型賬簿和科目匯總表(P2&M2)。三、根據(jù)科目匯總表編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表(P3&M3)。四、根據(jù)賬薄數(shù)據(jù)編制現(xiàn)金流量表及附表(P4&M4)。
手工賬順序是編輯記賬憑證,然后登記T型賬,然后登記科目匯總表,然后在登記試算平衡表,然后編輯資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,然后裝訂成冊(cè) 那,總賬和明細(xì)賬,現(xiàn)金銀行日記賬是按照每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記的吧,按照每天發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來(lái)登記,來(lái)一筆登記一筆這樣么
老師科目匯總表本期發(fā)生額最后合計(jì) 和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有關(guān)系嗎 為什么我用匯總表合計(jì)借貸方的差額 等于凈利潤(rùn)那個(gè)數(shù)據(jù)
初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問(wèn)一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤(pán)點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開(kāi)具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_(kāi)具的發(fā)票和月底的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票用紅沖重新開(kāi)具嗎?
如果總公司給分公司的錢(qián),分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬(wàn)普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬(wàn)的發(fā)票重開(kāi)為專(zhuān)票嗎,對(duì)方同意給開(kāi)專(zhuān)票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開(kāi)了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我們能用嗎
如果購(gòu)買(mǎi)對(duì)講機(jī),刮大白,貼壁紙,用于公司裝修,記哪里
你好,我問(wèn)下,開(kāi)票給對(duì)方,是我公司一般戶(hù)開(kāi)出的,客戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)是轉(zhuǎn)到我基本戶(hù)的,這樣可以嗎

