借其他應(yīng)收款貸,銀行存款, 借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
老師你好,我想咨詢下,假如A完全控股于B,由于特殊原因A公司把錢轉(zhuǎn)入員工個人賬戶,然后員工再從個人賬戶轉(zhuǎn)到B公司,B公司再把這筆錢用來發(fā)放工資支付其他費用等。這個時候B公司的會計該怎么做賬比較好?
老師你好請問一下,2月份的時候,股東從對公賬戶轉(zhuǎn)走了一筆錢,然后用來給員工發(fā)現(xiàn)金紅包,請問這個賬該怎么做呀
老師你好請問一下,2月份的時候,股東從對公賬戶轉(zhuǎn)走了一筆錢,然后用來給員工發(fā)現(xiàn)金紅包,請問這個賬該怎么做呀
老師你好,我想問一下,就是我們公司購進(jìn)粉塵儀,然后對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,開了一張收據(jù),然后是我們股東就是微信轉(zhuǎn)的賬,然后嗯公司對公戶報銷給他的這個筆錢就是說工資對公上體現(xiàn)出來了,就是公司購進(jìn)貨物這筆錢,嗯,從對公對公賬戶上報銷給的這個嗯股東,然后這種付款方式可以嗎?
老師你好 就是我們公司進(jìn)了一筆款,(我們股東比較多)一個股東讓把錢轉(zhuǎn)出納賬上,然后出納提現(xiàn)金放財務(wù)室的,然后有其中有一筆又是通過公司賬戶轉(zhuǎn)給出納的,上個月被其中一個股東借走了一筆這月沒還進(jìn)來(沒通知其他合伙人的情況下)請問這個出納要負(fù)責(zé)嗎?
合作社23年24年有些成本費用發(fā)票沒要上,現(xiàn)在對方開過來了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進(jìn)項票不能加計抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進(jìn)項票20萬,那附表四調(diào)減的話填寫20萬還是20萬*0.05=10000
幫我看看 B選項,錯在哪里
老師 我是代賬會計 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請問(財務(wù)會計部分): 資金預(yù)測法的三種方法,銷售百分比法是預(yù)測delta數(shù)也就是預(yù)測期的資金增加金額(變動額的概念),而剩余兩個方法:因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測法,這兩個是算預(yù)測期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因為感覺聽著聽著有點迷糊了,麻煩老師指點一下,謝謝。
老師,公司A按合同價88%反包給公司B,另外收取12%管理費,合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實收資本500萬,股東前期把實收資本轉(zhuǎn)入公司,因為公司需要資金他又取出?,F(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬。營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請問現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實收資本嗎?之前取出掛的往來,這部分賬務(wù)怎么做
家權(quán)老師請回復(fù):25號和您聊過關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開票的問題,我再跟您確認(rèn)一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開進(jìn)項票,就是借記庫存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開的票上是安裝費或者維修費10000,借記應(yīng)收賬款10000, 貸記收入和應(yīng)交稅費 ,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,涉及的人工我記到管理費用工資里面,這個完整的過程應(yīng)該是這個樣子的,對吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補繳個稅嗎?
老師,請問這個直接當(dāng)做福利費,不申報個稅可以嗎?
你好不可以不申報個稅。
老師,那有什么辦法不交個稅啊,如果交稅的話,會被說不懂得合理避稅的
不做賬就可以,或者是拿其他的福利發(fā)票,不能是個人消費的來報銷。
老師,哪種算個人消費呀,開的發(fā)票都是公司的名稱
當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票 預(yù)付卡發(fā)票
找餐飲的發(fā)票金額大的話,這個就分不到個人
當(dāng)?shù)刈∷拶M不能記賬的呀?那如果在當(dāng)?shù)卣写蛻舻淖∷拶M是不能入賬的嗎?
老師,預(yù)付卡發(fā)票是哪種呀?也不能做賬的嗎
可以做賬,這是個人消費的,需要交個稅的,沒有說不能做賬,你不是有集體福利的嗎?不是找集體福利不交個稅的。
老師可不可以這樣呀,每個月做一點福利費,然后在12個月里面把這筆錢沖完,請問這樣做會有問題嗎?
你好,可以的,可以的。
老師,那如果有一部分是采購實物回來給員工的,這個需要申報個稅的嗎?
你們單位花錢的需要
老師,這些實物是有發(fā)票的,但是已經(jīng)不清楚哪個是給誰了,可以直接計入福利費嗎
可以做福利費,但是你說分不清楚的話,這種解釋不合理。
老師,這個實物有各種各樣的,然后員工隨便抽的,不能當(dāng)做集體福利費來處理嗎?
不能 年會抽獎的都需要交個稅
老師那還有其他辦法可以解決嗎?把有發(fā)票的這些實物當(dāng)成公司的辦公用品可以嗎?計入辦公費?或者把這批貨物當(dāng)做集體福利放在公司,給員工集體使用?不當(dāng)做發(fā)放給個人可以嗎,老師,這兩個方法行得通嗎?如果行得通,用哪個方法好一點呢
你買的是什么東西?做辦公用品。