您好,現(xiàn)金方式。提示不繳納稅款會有涉稅風(fēng)險的。
提問:老師,我們公司收到一份企業(yè)詢證函,顯示我們有一筆付給對方公司的預(yù)付貨款(對方顯示是預(yù)收賬款),要求我們核對金額。 這筆不是對公賬戶付款,我們不要發(fā)票,財務(wù)想寫金額為0。 請問這樣可以嗎?這個函有什么作用?
老師您好。公司有筆額外的款項收入,如果不想走公戶,不繳納稅款,作為內(nèi)賬記錄的話,以什么方式發(fā)給我們合適呢
老師您好,請問一下公司之前付過一筆20w的推廣費,對方發(fā)票也已開具,但最終因為推廣效果不佳故結(jié)束合作,對方想往私戶轉(zhuǎn)剩余款,那請問這個動作對他們是有什么好處呢?常理來說不應(yīng)該直接原路退回我們打款的對公賬戶嗎,發(fā)票已全額開具了的話
老師 這兩種收款方式在稅收上有什么不同??? 1、A公司通過國內(nèi)銀行賬戶直接接收國外合作公司的外匯; 2、A公司設(shè)立境外主體以及在境外開銀行賬戶(比如在香港開賬戶),國外合作公司將外匯打入該賬戶,然后A公司的境外銀行再將此筆外匯匯入A公司國內(nèi)的銀行賬戶,再進(jìn)行結(jié)匯;
老師好,我想問一下甲公司收到乙公司一筆款項,然后這筆款項的去處以勞務(wù)工資方式發(fā)給了丙公司個人賬戶,甲公司已開專票給乙公司,甲公司承擔(dān)銷售的稅費,如果要向乙公司收取稅費應(yīng)該收取哪些稅?計稅的金額應(yīng)該是什么?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
可以讓對方打到法人賬戶嘛,法人再以往來款打到公司嘛
多麻煩,而且法人自己就會有涉稅風(fēng)險的。
如果沒有風(fēng)險,讓對方直接打款到我公司公戶,如果不開票做無票收入繳納增值稅,如果開票正常做賬是嘛老師
是的,是這樣理解的。還是規(guī)范處理就是了。
謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!