你好 你們這個廢舊號牌 你們怎么入賬的。 入的原材料科目嗎
老師你好,我單位制作車輛號牌,當(dāng)月生產(chǎn)的號牌,車管所一季度核算收入,我們才給對方開發(fā)票收到錢,當(dāng)月入庫的號牌要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師你好,我單位生產(chǎn)號牌,制作車牌給車管所,廢舊號牌車管所又給我們寄過來,我們按鋁價稱重賣了,收到的錢怎么記賬
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當(dāng)時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
老師,我們公司有一輛車車牌號賣給私人了,我看電子稅務(wù)局平臺上面有一張二手車的發(fā)票,是在車管所開的,我們公司對個人開的一張1萬的發(fā)票,稅額是0,這個我們是不用交稅吧,這個怎么做賬啊,算我們的收入嗎?我們又沒有進(jìn)這個錢。
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
之前生產(chǎn)的時候,是原材料,在到庫存商品。最后結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在是銷售出去的廢舊號牌,是車主更換牌子,不再需要的車牌由車管所寄給我們回收,也算是一項收入
你好? ?借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
稅率還是13%吧
老師,那這個有沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)啊
你好 是的。? ? 你們收回來的。? 如果發(fā)生了相關(guān)的運輸費等計入成本去核算?
相關(guān)的郵寄費,當(dāng)月已經(jīng)記在制造費用里,結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
你好 轉(zhuǎn)出來 走其他業(yè)務(wù)成本去哈??
哦哦,怎么轉(zhuǎn)出來
你好 比如 :把你原來的分錄 轉(zhuǎn)出來? 借 生產(chǎn)成本貸制造費用 。? 借其他業(yè)務(wù)成本 貸 制造費用?
之前記的借制造費用1000,貸銀行存款 1000,借生產(chǎn)成本1000,貸制造費用1000,借主營業(yè)務(wù)成本1000,貸生產(chǎn)成本1000,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,分錄怎么寫
你好? ? 沒有跨年直接做 借其他業(yè)務(wù)成本1000 貸制造費用1000?借生產(chǎn)成本-1000,貸制造費用-1000,借主營業(yè)務(wù)成本-1000,貸生產(chǎn)成本-1000? ? ? ? ? ?這樣來處理??
沒有跨年,能不能直接借其他業(yè)務(wù)成本1000 貸主營業(yè)務(wù)成本1000
你好 但是你原來的科目都的沖。 不然就影響你 原來的成本了
跨年了,怎么處理
?走以前年度損益調(diào)整來替代 損益科目來沖? 沖了在調(diào)整??
老師具體分錄怎么寫
你好? 借以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)成本貸制造費用? ? ?借制造費用 貸生產(chǎn)成本? ?借生產(chǎn)成本貸以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)成本? ?