你好,這個需要你自己規(guī)劃,主要根據(jù)公司行業(yè)的稅負(fù)率來
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預(yù)交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進(jìn)項(xiàng)少認(rèn)證多少,比如說,這月銷項(xiàng)是10萬,預(yù)交了兩萬,正常需要進(jìn)項(xiàng)10-2=8萬,現(xiàn)在沖了銷項(xiàng)五萬,那需要的進(jìn)項(xiàng)是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預(yù)交了一萬,那是少認(rèn)證五萬減一萬,還是少認(rèn)證五萬??
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上個月出現(xiàn)問題了需要轉(zhuǎn)出?那是要等下個月報11月稅的時候轉(zhuǎn)出嗎?這比進(jìn)項(xiàng)稅1轉(zhuǎn)出后稅款能用12月的發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎?不然稅額太多了
每月報稅怎么開展工作?比如本月需要認(rèn)證那些發(fā)票抵扣,這個需要問老板嗎?還是自己看著銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)多少,然后看著認(rèn)證嗎?
老師2022年1月份沒有開發(fā)票,然后有進(jìn)項(xiàng)票,到時進(jìn)項(xiàng)票需要抵扣勾選嗎?報稅那邊銷項(xiàng)稅就是0,進(jìn)項(xiàng)稅額比如說是10000?怎么做憑證啊
開具銷項(xiàng)發(fā)票一張,收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證了其中一張,兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬了。導(dǎo)致財報應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)??梢詥幔窟€需要做什么處理嗎?沒認(rèn)證的發(fā)票可以不入賬,等認(rèn)證時再入賬嗎?如果多認(rèn)證了,可以放著以后每個月抵扣一點(diǎn)嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒有入進(jìn)去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
老師,印花稅怎么算?
顧客在菜里吃出異物,退款怎么做賬?
老師,小規(guī)模,季度開票總數(shù)不超過30萬元,月超過10萬元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有直播課程了嗎
老師,請問有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒什么印象有
支付醫(yī)藥費(fèi)怎么做會計科目
如果進(jìn)項(xiàng)太多了,也不要把它全認(rèn)證完。要保證你們的稅負(fù)。
嗯,還有每月認(rèn)證是要問下老板認(rèn)證哪些嗎?
不用啊,假如你這個月開了發(fā)票,你看一下你這個月需要交多少稅,然后就一般行業(yè)都是有稅負(fù)的呀,就是一般納稅人,他得保證每個月的稅負(fù),這樣才不容易被稅務(wù)稽查。
然后你看你要繳多少歲,然后你再認(rèn)證比那個你的銷項(xiàng)少一點(diǎn)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),保證你要繳一點(diǎn)稅
好的,老師,我這是建筑公司,1、每個月一般是先報稅再做賬嗎?2、看著增值稅申報表做賬需要對平些稅額?3、除了這張主表有需要對平,其他表上還需要對牢哪些?4、這個表哪些數(shù)額是需要手動填寫的?
這個主表上的數(shù)據(jù)大部分都是自動生成的。
你要填的是其他的分表。
老師您沒回復(fù)完整
你好,增值稅你可以先報稅的,企業(yè)所得稅的話得先做了賬才能申報,因?yàn)樯陥笠玫綀蟊頂?shù)據(jù)的。
申報增值稅的話,先填進(jìn)稅項(xiàng),然后附表四要填,你進(jìn)去操作時就明白了?,F(xiàn)在有在操作嗎?
主表都 是自動生成,不需要手動填,30欄那個數(shù)可以手動填
額,您說個完整的吧,例如:報增值稅,前后工作分別是啥?
同學(xué),非常簡單的,你只要登上了系統(tǒng)你就明白了我所說的。報增值稅的話,你得先認(rèn)證發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票以后,再登錄電子稅務(wù)局填進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)等,這些數(shù)據(jù)填完就會自動 導(dǎo)入增值稅納稅申報表。如果你有預(yù)繳的就填到附表四。
是吧,好簡單,可是您描述的流程不仔細(xì)