你好,這個需要你自己規(guī)劃,主要根據公司行業(yè)的稅負率來
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進項少認證多少,比如說,這月銷項是10萬,預交了兩萬,正常需要進項10-2=8萬,現(xiàn)在沖了銷項五萬,那需要的進項是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預交了一萬,那是少認證五萬減一萬,還是少認證五萬??
老師,進項發(fā)票上個月出現(xiàn)問題了需要轉出?那是要等下個月報11月稅的時候轉出嗎?這比進項稅1轉出后稅款能用12月的發(fā)票抵扣認證嗎?不然稅額太多了
每月報稅怎么開展工作?比如本月需要認證那些發(fā)票抵扣,這個需要問老板嗎?還是自己看著銷項進項多少,然后看著認證嗎?
老師2022年1月份沒有開發(fā)票,然后有進項票,到時進項票需要抵扣勾選嗎?報稅那邊銷項稅就是0,進項稅額比如說是10000?怎么做憑證啊
開具銷項發(fā)票一張,收到兩張進項發(fā)票,認證了其中一張,兩張進項發(fā)票都入賬了。導致財報應交稅費負數(shù)??梢詥??還需要做什么處理嗎?沒認證的發(fā)票可以不入賬,等認證時再入賬嗎?如果多認證了,可以放著以后每個月抵扣一點嗎?
老師,出口退稅因為疑點核查以后退稅款是直接退稅到賬戶么?要不要怎么操作?江蘇的
單位的安置房辦理房產證時支付住宅專項維修基金,契稅,印花稅,不動產登記費,怎么入賬?房產稅,土地使用稅需要繳么?怎么計算?
你好老師,因為有疑點申請出口退稅被核查了,七月八號到企業(yè)實地核查了,上個星期二辦事的稅務員說他那里通過了,今天給二分局的局長打電話說交給市里了,但具體的也沒通知,我想問下如果市里通過核查了,是不是退稅款直接到賬?我是江蘇的
制造業(yè)。從農戶或者合作社采購西紅柿,然后加工成大桶西紅柿醬銷售。只做這一種產品,只是醬的西紅柿濃度不同。這個農產品加工成本核算有可以學習的課程么?
老師批量下載發(fā)票,批量打印發(fā)票在那節(jié)課里的。
老師好,我有一家企業(yè)要股權轉讓,利潤是負的,未分配利潤是1萬,要交什么稅,5個股東,現(xiàn)在要其中的一個股東轉給另一個股東
老師,銀行存款投入的實收資本可以用來償還借款嗎?
老師您好,我們單位是生產企業(yè),產成品有一部分出口,那我們算外貿企業(yè)嗎?用出口退稅嗎,謝謝
地皮轉讓5*13原來總的稅交三萬多,現(xiàn)轉讓稅收怎么算,包括括買賣方的稅
一張報銷單,包含有發(fā)票和沒發(fā)票的出納應該怎么付?有發(fā)票對公無發(fā)票私付?公司有外賬和內賬的。這個怎么搞!!老板也簽好字了。一張費用報銷單就一張是沒發(fā)票的話,這是怎么做,小規(guī)模
如果進項太多了,也不要把它全認證完。要保證你們的稅負。
嗯,還有每月認證是要問下老板認證哪些嗎?
不用啊,假如你這個月開了發(fā)票,你看一下你這個月需要交多少稅,然后就一般行業(yè)都是有稅負的呀,就是一般納稅人,他得保證每個月的稅負,這樣才不容易被稅務稽查。
然后你看你要繳多少歲,然后你再認證比那個你的銷項少一點點的進項,保證你要繳一點稅
好的,老師,我這是建筑公司,1、每個月一般是先報稅再做賬嗎?2、看著增值稅申報表做賬需要對平些稅額?3、除了這張主表有需要對平,其他表上還需要對牢哪些?4、這個表哪些數(shù)額是需要手動填寫的?
這個主表上的數(shù)據大部分都是自動生成的。
你要填的是其他的分表。
老師您沒回復完整
你好,增值稅你可以先報稅的,企業(yè)所得稅的話得先做了賬才能申報,因為申報要用到報表數(shù)據的。
申報增值稅的話,先填進稅項,然后附表四要填,你進去操作時就明白了?,F(xiàn)在有在操作嗎?
主表都 是自動生成,不需要手動填,30欄那個數(shù)可以手動填
額,您說個完整的吧,例如:報增值稅,前后工作分別是啥?
同學,非常簡單的,你只要登上了系統(tǒng)你就明白了我所說的。報增值稅的話,你得先認證發(fā)票,認證發(fā)票以后,再登錄電子稅務局填進項,銷項等,這些數(shù)據填完就會自動 導入增值稅納稅申報表。如果你有預繳的就填到附表四。
是吧,好簡單,可是您描述的流程不仔細