你好,有發(fā)生未分配利潤業(yè)務(wù)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系需要把這個發(fā)生額考慮進(jìn)來 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)未分配利潤的發(fā)生額
我的2020年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)是1039277.26元,年初余額是950677.32元,利潤表的本年凈利潤為88704.78元,兩個表的勾稽關(guān)系差了104.84元。然后發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬剛好有一筆未分配利潤借方發(fā)生額為104.84。請問為什么勾稽關(guān)系會相差104.84
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關(guān)系有一個有差額呢?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末減掉期初數(shù)和利潤表中本年凈利潤數(shù)不一致,利潤表中本年凈利潤數(shù)多了10000元,這個10000元是股權(quán)轉(zhuǎn)讓計入的利潤分配\\未分配利潤貸方,為了使兩個表勾稽關(guān)系一致,這部分要怎么調(diào)整呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末減掉期初數(shù)和利潤表中本年凈利潤數(shù)不一致,利潤表中本年凈利潤數(shù)多了10000元,這個10000元是股權(quán)轉(zhuǎn)讓計入的利潤分配\\\\未分配利潤貸方,為了使兩個表勾稽關(guān)系一致,這部分要怎么調(diào)整呢
您好老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-期初余額是15000,利潤表凈利潤是10000差額5000。 是因?yàn)橛袀€以前年度損益調(diào)整5000,結(jié)轉(zhuǎn)損益到了利潤分配科目, 這樣我的報表差額5000是正確的嗎,報表勾稽關(guān)系對嗎?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
如果有個公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
我現(xiàn)在是要幫客戶做匯算清繳,客戶提供的2020年的兩個報表勾稽關(guān)系差104.84,那我做底稿要怎么調(diào)?
你好,符合上述勾稽關(guān)系,就不需要特地做什么調(diào)整的?
現(xiàn)在問題是客戶提供過來的2020年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對
你好,有發(fā)生未分配利潤業(yè)務(wù)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系需要把這個發(fā)生額考慮進(jìn)來 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)未分配利潤的發(fā)生額 根據(jù)你的描述,是符合這個關(guān)系的啊?
那是客戶提供的資產(chǎn)負(fù)債表是錯誤的?資產(chǎn)負(fù)債表不是自動生成的嗎?
你好,有發(fā)生未分配利潤業(yè)務(wù)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系需要把這個發(fā)生額考慮進(jìn)來 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)未分配利潤的發(fā)生額 根據(jù)你的描述,是符合這個關(guān)系的啊? 軟件做賬的話,報表是自動生成的?
那如果沒有發(fā)生這筆未分配利潤業(yè)務(wù),那怎么調(diào)呢
你好,如果沒有發(fā)生這筆業(yè)務(wù),那就需要去查明是什么原因?qū)е虏环详P(guān)系,才知道該如何調(diào)整的?
那一般有什么情況會導(dǎo)致勾稽關(guān)系不相等?
你好,一般就是有以前年度損益調(diào)整實(shí)現(xiàn),利潤分配事項才會導(dǎo)致不等 正常情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是: 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
請問還有別的其他原因嗎?
你好,我能想到的就是?有以前年度損益調(diào)整事項,利潤分配事項才會導(dǎo)致不等