你好 是匯算清繳的嗎 填寫20
老師,我所得稅匯算清繳時,我今年利潤是10萬,前一年度虧損是20萬,我可以今年申報表只彌補7萬嗎?
上一年度虧損50萬,今年盈利20萬,那我今年的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳申報時彌補以前年度虧損那一項填什么?50還是30?
老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補上年虧損,是今年結(jié)束進(jìn)行匯算清繳的時候彌補?還是每個季度申報所得稅得時候彌補?
#提問#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經(jīng)營所得稅、在申報時可以在彌補以前年度虧損欄上填上累計虧損額嗎
#提問#2022年我司發(fā)生經(jīng)營虧損,出現(xiàn)以后年度可用于彌補虧損金額6000萬,2023年我司一季度產(chǎn)生盈利,所以用2022年虧損彌補抵減盈利所得稅1000萬,2023年我司整年度實際利潤為負(fù)9000萬,那我現(xiàn)在做203年度所得稅匯算,前一年度和本年度可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損金額合填多少?
小規(guī)模納稅人去年開始就不用報財務(wù)報表了這個季度又開始報了怎么報正常報嗎年度累計那怎么辦
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
普通發(fā)票開錯金額了,怎么弄?
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅,是先掛賬票還沒給開過來,用這個
工廠采購部分原材料不能開發(fā)票怎么入賬
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額 之前的存貨大部分都是0或1萬多 我接手后 5月19萬,6月20萬 怎么差異這么大?
公司社保是在電子稅務(wù)局繳納嗎
老師,我們現(xiàn)在正在修建養(yǎng)雞場,支付的挖機費用等這些可以做成成本嗎?還是計入在建工程了?
老板買的雪茄煙可以做福利費嗎
老師我填企業(yè)所得稅季報時候,好像上季度資產(chǎn)總額填錯了,用改上一季度的嗎,這一季度我填正確的了
好的 謝謝
不用客氣 工作愉快