你好 這個老師是你們雇員 還是 你們臨時兼職老師 。 這樣好判斷科目的
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應(yīng)該怎么填報
別的公司給派遣來的員工。工資是打給他們的公司。但是課時費我看單獨支付給他們個人的。
?你好? ? ? 這個是需要有勞務(wù)費來報個稅的。 因為不是你雇員??
怎么做分錄呢是。 借:管理費用-勞務(wù)費1180 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資1180 借:應(yīng)付職工薪酬-1180 貸:其他貨幣資金/支付寶1180是這樣嗎
老師我們支付給員工的工資用現(xiàn)金流量時是選擇這個嗎
你好? ?既然是勞務(wù)費 就不走應(yīng)付職工薪酬科目來處理的 。? ?不走這個科目 。 走其他與經(jīng)營有關(guān)的支出??
那直接寫 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:其他貨幣資金支付寶 嗎 好的
?你好? 是的。 直接做。 記得報個稅? ?
好的 報個稅是按勞務(wù)報酬所得報嗎 還是工資薪金所得報呢
你好 不是你雇員。? 按勞務(wù)報酬所得來報個稅??
老師我1月21號收到了兩個員工的社保費 因為他產(chǎn)假 收的是他個人部分 支付寶收的。他老公的收的是個人+企業(yè)部分。這個我怎么作分錄。是 借:其他貨幣資金/支付寶 貸:其他應(yīng)收款-張三-李四 是嗎
你好? ? 是的。 就這樣來掛著 。到時繳納了對沖??
如果是雇員就干工資薪金所得來申報個稅是吧
老師繳納社保時用的是銀行存款 但是我這是收個人用的是支付寶 到時候?qū)_會沖突嗎
你好1. 是的 2.? ? ? ?你這個支付寶 是 單位。名下的還是個人。名下的? ?;你對應(yīng)掛科目就行了。 這個沒事的?
支付寶是單位。
老師你看我這寫的對嗎
嗯 就這樣來掛科目? 是這樣做的
謝謝老師
沒事的。希望能幫到你??