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老師,請問前會計首先做借:預付賬款,貸:銀行存款,發(fā)票回來后又做借:管理費用/固定資產(chǎn),貸:銀行存款,我該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在導致大部分科目都不對,煩請指點下,謝謝

2021-03-11 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-11 10:15

你好,做一筆分錄,調(diào)整如下 借銀行存款 貸預付賬款

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快賬用戶8207 追問 2021-03-11 10:17

這樣的往來還很多,還涉及跨年,是每筆都要做調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-11 10:18

是的,這個就是不規(guī)范做賬的后果,只能一筆筆調(diào)整,后期規(guī)范起來

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快賬用戶8207 追問 2021-03-11 10:19

嗯嗯,謝謝,涉及到3年的帳,頭都大了

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齊紅老師 解答 2021-03-11 10:20

是啊,這個的確是個工作量,

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相關(guān)問題討論
你好,做一筆分錄,調(diào)整如下 借銀行存款 貸預付賬款
2021-03-11
你好!針對這種情況,可以通過做賬務調(diào)整來糾正錯誤。具體操作如下: 1. 首先,把錯誤記入銷售費用的金額轉(zhuǎn)出,做以下分錄: 借:預付賬款b 貸:銷售費用 2. 然后,將正確的費用記入相應科目,做以下分錄: 借:銷售費用 貸:預付賬款a 這樣操作后,預付賬款a和b的余額應該就會調(diào)整正確,同時銷售費用也得到了正確處理。
2024-11-04
你好!原分錄沖回在做正確的 借:預付賬款? 249 借:生產(chǎn)成本 -8000 貸:銀行存款 -2751 銀行存款 -5000 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預付賬款 249
2022-03-12
你好,同學是不是管理費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?
2022-02-27
你現(xiàn)在是處理固定資產(chǎn)嗎
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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