您好,是需要繳納企業(yè)所得稅
老師你好,我公司購入一輛接待用小轎車,轎車原值70萬,我們這個月首付20萬,但是我們?nèi)〉昧?0萬的增值稅專票,剩下的50萬等到2年后再付款就可以,如果2年后不買車到時還可以再退回部分車款,中間這2年每月扣4000元款項(xiàng),說是利息,這種是屬于融資租賃嗎,要怎么做分錄?能幫我把這個分錄寫一下嗎,帶著金額的
老師您好,請問這種的,有這種文件我們適用于這一條,需要交所得稅嗎?具體就是我們買的新能源汽車,政府每輛車補(bǔ)了一點(diǎn)錢
老師,1-6月的收入報了676916元,利潤是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果今個季度按之前的沖數(shù),每月報15萬的收入左右的話,到時候是需要交所得稅的。 要報銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費(fèi)用這些了,之前都有講過這個問題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開成本發(fā)票回來 我對這段話我看得有點(diǎn)迷,可以指點(diǎn)一下嗎?
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款??顚S茫I了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認(rèn)收入嗎?對應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師您好,公司的一般納稅人平時購買很多繼續(xù)用的配件設(shè)備大約都在幾萬塊錢一兩萬左右兩三萬的這種也不可能開回來發(fā)票了,平時有的是通過現(xiàn)金支付。請問這種入賬可以嗎?我們后期在收的稅匯算的時候去調(diào)整繳納所得稅,但這種白條收據(jù)蓋章的允許入賬嗎。這樣我們屬于小微企業(yè),可以按5%調(diào)整去繳納所得稅,如果不入賬的情況下,我們降低不了利潤。最后公司還得按20%去繳納個稅
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價發(fā)票,開全價票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
那什么的是不用的啊
您好,不征稅收入同樣對應(yīng)成本費(fèi)用不可以扣除,整體對企業(yè)所得稅影響是相同的
我知道啊,但是我的意思是:假設(shè)不征稅收入,我做賬的時候做到其他收益,報所得稅的時候就要挑出來做到不征稅上面。我們是不是這個情況
您好,您的不符合不征稅收入標(biāo)準(zhǔn),需要計入征稅收入