你好? ? 可以的。 可以補做的。 只是? 這樣會涉及 滯納金的?
老師你好,15年進的大米,做了庫存,已銷售未開票,然后一直到現(xiàn)在都沒做大米出庫,請問老師現(xiàn)在還能做無票銷售嗎?或者有什么辦法做進項轉(zhuǎn)出要什么資料?
老師,請問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進時沒有要發(fā)票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應交稅費—銷項稅,這樣做對的嘛? 2、現(xiàn)在申請了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
#提問#老師就是我有個公司銷售發(fā)票已經(jīng)開出來了,進項發(fā)票也已經(jīng)開出來了,但是進項發(fā)票開錯了又被他作廢了,導致現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,只能把銷項稅先繳納了后期留做抵扣了嗎?還有沒有什么辦法?
老師您好,我公司在得力平臺拿貨銷售,現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓,我們給開的紅字信息表,得力給開的紅字發(fā)票。之前的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做的進項稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎,還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負數(shù)憑證呢 進項稅額轉(zhuǎn)出做的是: 借:預付賬款-得力 10000 貸:庫存商品 8850 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 1150
請教老師,去年銷售一批貨物,客戶沒要發(fā)票,而且也沒付款,我們做無票收入了,也做出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在客戶結(jié)賬要發(fā)票,可是庫存不足了,有什么辦法補救嗎?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
就是不想交滯納金啊,我說的是現(xiàn)在銷售哦,好幾百萬去,滯納金交不起啊
因為大米保質(zhì)期都過了啊,所以說能不能做損失進項轉(zhuǎn)出之類的?
你好? ? 當時你們當時確實是收入的哦。? ?對于稅務(wù)局來說 你們就是偷漏稅了。 這個就存在滯納金的。? ?你們原來的庫存 對于現(xiàn)在來說是過了保質(zhì)期了。 但是? 是你們當時15年銷售出去了。 當時銷售是沒有過期的。? ?
是有銷售了,可是當時會計沒有做賬和申報,搞得現(xiàn)在庫存還在,所以問一下老師有沒有什么好的辦法?
你好? ? 有銷售了 你庫存賬上還有 但是你實物沒有了 。 你得補做賬 。? ? ?反正你要是按照現(xiàn)在來做收入? ? 會有風險的。 幾百萬的金額不是開玩笑的 。? 正規(guī)的做法就是 :你去修改? 之前年份的年報來補稅 和滯納金。??
好的,明白了
?沒事的。 希望能幫到你?