你這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除填寫(xiě)嗎,填寫(xiě),那你這個(gè)截圖你申報(bào)給我看下,公司給你辦理,你需要去問(wèn)下公司一般是你給對(duì)方授權(quán)才會(huì)給你辦理,
王某是一家金融公司的管理人員,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)3000元,5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得20000元,6月取得稿酬所得50000元,9月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得30000元,假設(shè)沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。 要求: (1)計(jì)算王某2019年全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅; (2)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅額; (3)計(jì)算2019年王某應(yīng)多退少補(bǔ)的個(gè)人所得稅額。
王某是一家金融公司的管理人員,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)3000元,5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得20000元,6月取得稿酬所得50000元,9月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得30000元,假設(shè)沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。 要求: (1)計(jì)算王某2019年全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅; (2)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅額; (3)計(jì)算2019年王某應(yīng)多退少補(bǔ)的個(gè)人所得稅額。
老師,我理解的對(duì)著沒(méi) 我每月工資8000.公司扣個(gè)稅90.實(shí)發(fā)到手7910元,9-11月合計(jì)發(fā)了23730元,現(xiàn)在補(bǔ)填了子女教育扣除1000/月*2人,是不是應(yīng)該退給我90*3=270元呢?我個(gè)稅APP沒(méi)有退稅的金額,是不是公司自動(dòng)匯算退費(fèi)了?
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險(xiǎn)一金扣除額3000元,每月可以申報(bào)子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,同時(shí)在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費(fèi)3000元,在11月和他人合作出版了一本書(shū),分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?年度匯算清繳個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險(xiǎn)一金扣除額3000元,每月可以申報(bào)子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,同時(shí)在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費(fèi)3000元,在11月和他人合作出版了一本書(shū),分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?年度匯算清繳個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷(xiāo)是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷(xiāo)售貨物給經(jīng)銷(xiāo)商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷(xiāo)商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢(qián)退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
填了,為什么沒(méi)顯示退稅金額?
那公司每月扣我90元,怎么申請(qǐng)退款?
我是要你申報(bào)表,截圖,不是收入查詢,你去簡(jiǎn)易申報(bào)下面去申請(qǐng)退稅
已經(jīng)稅款是0?
看錯(cuò)啦,你這個(gè)沒(méi)有交過(guò)稅呀?是單位給你扣了嗎?你叫對(duì)方退回,把你上面收入查詢截圖給對(duì)方,說(shuō)沒(méi)有交過(guò)稅叫對(duì)方退給你
不好意思,你這個(gè)預(yù)繳就沒(méi)有交過(guò)稅,所以沒(méi)有退稅,
只有收入查詢那個(gè)已申報(bào)稅額有金額才給你退稅,
你這個(gè)直接收入 截圖這個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)給你發(fā)工資人,叫對(duì)方退給你
明明公司扣了的,怎么會(huì)沒(méi)有呢?
這個(gè)是單位自己私吞了,