您好,是的,是這樣理解的。
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師,您好!19年有估成本1千萬,在匯算清繳時都沒收到發(fā)票,我就用固定資產(chǎn)一次性抵扣了這些預(yù)估成本,以后年度調(diào)增,那19年預(yù)估材料發(fā)票還要補起來嗎?
2020年的賬掛了一筆27萬的成本沒有發(fā)票,2021年2月就收到了8萬多的發(fā)票,確定還有19萬的發(fā)票收不回來了,這種情況5月31匯算清繳是不是要調(diào)增成本19萬
老師,我有一家公司2021年因為成本票沒有收回來,現(xiàn)在5月份了,也確定那張十幾萬的發(fā)票沒法收回來,要更改年報,還是匯算清繳的時調(diào)增就可以呢
2020年申報了農(nóng)民工工資120萬,但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本(2020年申報的工資)。2021年7月開票了9.5萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本(2020年申報的工資)。2021年8月開票了68萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本(其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬,28月當(dāng)月申報了45萬的工資并發(fā)放了)。 老師,20年申報工資,不確認(rèn)收入和成本,會計和稅法上有不有問題?因為稅務(wù)要查帳,會不會讓我確認(rèn)20年的未開票收入,補繳增值稅? 問題2:21年確認(rèn)20年工資作為成本,有不有問題?
公司公賬提大額現(xiàn)金怎么操作
老師,老板把寫字樓租給公司是不是需要老板以個人名義去開發(fā)票,開的是6%的增值稅普通發(fā)票呢
干了兩天的挖機工人工資 是對公轉(zhuǎn)報個稅還是開發(fā)票
我們公司是一家液氣體公司,想問下NZ中將發(fā)生的履約保證金應(yīng)計入哪里
享受加計扣除的企業(yè)。研發(fā)支出占比怎么規(guī)定老師
公司五年沒有經(jīng)營了,現(xiàn)在想恢復(fù)經(jīng)營需要怎么做
單純重補執(zhí)照,和變更地址換新執(zhí)照,這2者出來的執(zhí)照編碼都會和以前的一樣嗎
老師,想問一下我們公司是以房租租賃為主,增值稅簡易征收5個點征收,2024年有筆土地減量款1363萬,固定資產(chǎn)清理159萬,1363-159=1204萬做在了營業(yè)外收入?,F(xiàn)在2025年稅務(wù)需要我們繳納增值稅,那么會計賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)報稅怎么更改
個體工商戶開了公戶,法人是她人,本人怎么就可以隨時看到公戶流水,明細(xì)余額
請教一下老師 我最近想投資一家面館 凈利潤40%-60% 天營業(yè)額平均1.5W 房租2.8W一個月 裝修6W 人工水電費1.2W 請問早中晚要賣出多少碗才有利潤 這個怎么計算的呢?
收到的8萬多發(fā)票,是今年2月給開的可以附在那筆賬的后面嗎,
是的,可以直接貼到那邊憑證后面的。
那調(diào)去年的賬怎么調(diào),會計分錄怎么列,之前掛的是工程施工科目
企業(yè)所得稅匯算清繳是只調(diào)表不調(diào)賬。
我知道,但是賬也得調(diào)啊,不然那個可以余額就一直掛在那里
調(diào)余額干什么呢?本身是真實發(fā)生的,只是沒有取得發(fā)票而已嘛
之前的會計分錄是這樣的,我附件是附了三張外包工工資表,現(xiàn)在只收到了8萬的發(fā)票
這個沒有關(guān)系,因為整體金額是真實發(fā)生的,只是沒有取得發(fā)票,所以要納稅調(diào)增的,只是在企業(yè)所得稅匯算清繳要做納稅調(diào)整嘛,所以是不需要做賬務(wù)的調(diào)整的。
我的目的想把這筆賬消了,因為我們兩個公司,當(dāng)時不了解業(yè)務(wù),給做到大公司里了,但我們平時發(fā)勞務(wù)費是走我們小勞務(wù)公司的,所以做的這筆外包工資,我們又不發(fā),所以想了這個辦法,用8萬票先把它抵了,其他的調(diào)增
您公司這個工程施工到年末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嘛?
結(jié)轉(zhuǎn)了,老師
結(jié)轉(zhuǎn)的話,那就使用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本 借:工程施工 ? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付工資 ? ? ? 貸:工程施工 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ?貸:利潤分配--未分配利潤
嗯,好的,那這樣不會產(chǎn)生滯納金了吧,
不會的,因為還沒有參加匯算清繳呢。
這是調(diào)賬,那到時匯算清繳調(diào)增就會產(chǎn)生滯納金嗎
不會產(chǎn)生滯納金的,因為還沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳呢嘛
我意思提前都籌劃好,先按這個賬調(diào),到時匯算清繳肯定還是要調(diào)增19萬的,調(diào)增后會不會產(chǎn)生滯納金
老師你給我說下嘛,
是這樣的,如果把賬調(diào)過來的話,就不涉及納稅調(diào)整的事情了。