你好,應(yīng)納稅所得額=21000%2B前兩個月收入-2628.77-3000-前兩個月累計專項扣除和專項附加扣除-5000*3,然后再對應(yīng)稅率。 因為現(xiàn)在是按照全年綜合收入計算個稅的,所以還要考慮前兩個月的收入和專項扣除以及專項附加扣除。
老師你好,本月稅前工資21000,代扣社保公積金2628.77,專項附加扣除3000,個稅怎么算呢?可以幫忙寫一下詳細步驟么?
老師你好,本月稅前工資21000,代扣社保公積金2628.77,專項附加扣除3000,個稅怎么計算呢?可以寫一下詳細計算步驟么?
你好老師請問,正常工資5850,專項附加扣除2100,社保公積金411,然后現(xiàn)在辭退他,給他的補償金36500,那需要代扣代繳個稅嗎?怎么計算呢?
請問老師,我本月剛接手做工資,然后給老板做的工資要交的個稅是7000多,比上月多3000了,我感覺自己計算錯了。應(yīng)發(fā)工資是46900,養(yǎng)老金是1752,醫(yī)療438,失業(yè)保險109.50,公積金174,個人專項附加扣除18000,請老師幫忙我算一下,謝謝!
老師,做工資扣個稅的時候,應(yīng)發(fā)工資扣除5000,扣除完社保之后剩余的金額作為個稅的計稅基礎(chǔ),比如一個月7000元,扣除5000,社保公積金984,個稅30.48,我這邊工資表是扣了30.48個稅,但是他那邊提前做了專項附加扣除的填寫,導(dǎo)致與個稅APP上不用扣個稅,這種差異是怎么回事
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
前2個月的代扣社保公積金也要算進去是么?
是的,要按照全年累計的項目去計算。
現(xiàn)在每個月計算個稅都是按照全年累計計算呀?
是的,每個月都要按照全年累計計算
如果前2個月的工資和社保公積金,扣除項目金額都是和這個月一樣的,那怎么計算呢?
按照這個月的乘以3就行了,應(yīng)納稅所得額按照全年的標準去找稅率。 起征點500也是乘以3
好的,謝謝老師
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是21000*3-2628.77*3-3000*3-5000*3=31113.69,對應(yīng)的稅率是25%,速算扣除是2660,3113.69*25-2660=5118.4225,我理解是這樣,老師幫忙看一下哪里錯了
不是,稅率和速算扣除還是按照全年的稅率計算,不折合到月。
是3%,速算扣除數(shù)0么?31113.69*3%=933.41么?
是的,按照全年計算的話稅率是3%
那3月份的個稅就是933.41么?
是的,以后每個月都這么算
3月份個稅是933.41么?
是這個金額,以后每個月都這么算
個稅這么高啊,要933.41
三萬多的應(yīng)納稅所得額就是這么多,收入高稅額才高