你好,是的,安裝服務(wù)是9%。

請問建筑公司簽訂了一份純勞務(wù)的安裝合同,采用簡易計稅,但是我們的成本要怎么核算
老師?我們公司自來水是簡易計稅,但是與其他公司簽訂的供水安裝合同稅率應(yīng)該是9%是嗎
我們是甲方公司,和裝修公司簽訂了甲供材合同,請問甲供材合同就是要簡易計稅嗎?什么是簡易計稅?是甲方簡易計稅還是乙方?簡易計稅和一般納稅人有什么區(qū)別?怎么做帳?
老師好,供水企業(yè),一般納稅人,選擇簡易計稅,自來水開3%的稅票,但是涉及采購水表,然后給用戶安裝 收取少量材料安裝費,這部分選擇簡易計稅嗎,還是單獨開9%的建筑安裝服務(wù)
老師,我們是裝修公司,業(yè)主與我們簽訂裝修合同,其中幾個分項都不是我們做,是找的其他公司來做,然后業(yè)主與這幾家公司簽訂合同,由我們打款給對方,不是公賬走的。這樣可以嗎?不是應(yīng)該由我們和那幾個單位簽訂合同嗎?而不是業(yè)主
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我們當(dāng)時簽訂的稅率是3%怎么辦
如果你們是一般納稅人那么要按照9%,需要修改。
主要是合同已經(jīng)簽訂了,另一個公司也不會答應(yīng)更改稅率,還有什么更好的方法嗎?
那你看下能不能去套建筑服務(wù)簡易計稅的范疇,比如甲供材,清包工等。
我們是銷售方,但是材料全部是我們公司提供,這樣就不能實行建筑服務(wù)簡易計稅了
嗯,是的,這樣子就不行了,那只能去溝通協(xié)商下,而且開9%的稅率對他們有好處呀,可以多抵扣稅。
主要是合同簽訂的稅率是3%,我們開9%他們愿意嗎?合同簽訂了他們也不愿意變更
合同簽訂了3%改成9%一般愿意呀,作為購買方都希望稅率高點,可以多些進(jìn)項抵扣。
主要是我們這個合同是19年簽訂的,不知道他們愿不愿意簽訂合同
嗯,去溝通下吧,興許可以。