你好,你說(shuō)金額指的是不含稅嗎,不是 價(jià)稅合計(jì)吧?借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-40183.49 銷項(xiàng)稅額,-3616.51?

我公司是貿(mào)易公司,開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)的銷售負(fù)項(xiàng)普通發(fā)票,票面金額40183.49,稅金3616.51這個(gè)怎么做賬呢
老師,我建筑總公司,下面的一個(gè)項(xiàng)目部,銷項(xiàng)稅額是165137.61開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn),開(kāi)出去發(fā)票總金額為2000000,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總金額為2000000,金額為194萬(wàn)1747.58,稅額為58252.42,收到的是3個(gè)點(diǎn)。我這個(gè)月增值稅交多少?
老師,開(kāi)票軟件里面開(kāi)具發(fā)票類別里有兩個(gè)選項(xiàng),一個(gè)是普通類,一個(gè)是機(jī)動(dòng)車類,是選擇哪個(gè)開(kāi)具呢?我們公司是生產(chǎn)電動(dòng)車的,要開(kāi)銷售發(fā)票給外貿(mào)公司,外貿(mào)公司要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票辦退稅的。
我們國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開(kāi)13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒(méi)有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
建筑公司,3月開(kāi)了一部分3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易征收的專票,開(kāi)了一部分9個(gè)點(diǎn)的普票,進(jìn)項(xiàng)票比較多,我該怎么選擇進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額,建議征收不能抵扣我知道,普票稅額能全額抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 我還要看稅負(fù)嗎 算稅負(fù)的話 是單算個(gè)點(diǎn)的 還是3個(gè)點(diǎn)9個(gè)點(diǎn)的都要算
對(duì)借給公司的錢期限有什么限制嗎?最多多少錢,一般最低多少錢
老師好!我成人本科。要寫論文。我選的是本量利在某企業(yè)的應(yīng)用。想請(qǐng)教老師,能否發(fā)我一個(gè)有內(nèi)容的模板,我借用。
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問(wèn)題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問(wèn)是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開(kāi)肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢


是不含稅的,普票和專票紅沖是一樣的嗎
做賬的分錄是一樣的。
就是一般納稅人開(kāi)普票的話銷項(xiàng)稅是可以抵扣?
是的,這個(gè)是可以抵扣的,你要取得的專票,專票是可以抵扣普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅的。
老師,剛問(wèn)另一個(gè)老師說(shuō)是不能抵扣呢?有點(diǎn)亂了
你這個(gè)不是取得普通發(fā)票就可以抵扣,
大部分普通發(fā)票是抵扣不了,專票才可以抵扣銷項(xiàng)稅額,。
你要是問(wèn)你題目這個(gè),題目這個(gè)是銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),沖掉是銷項(xiàng)稅額藍(lán)字,
就是我自己開(kāi)出去普票,收到其他公司的專票后是可以抵扣的我開(kāi)出的普票的銷項(xiàng)稅額
是的,是的,是的,是的,一般納稅人話
增值稅申報(bào)表中存根聯(lián)明細(xì)沒(méi)有體驗(yàn)普票的銷項(xiàng)稅額怎么辦呢
這個(gè)對(duì)應(yīng)填寫進(jìn)去,你們這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)表可以自己填寫嗎,這個(gè)存根表,