你好,你說金額指的是不含稅嗎,不是 價稅合計(jì)吧?借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-40183.49 銷項(xiàng)稅額,-3616.51?
我公司是貿(mào)易公司,開具9個點(diǎn)的銷售負(fù)項(xiàng)普通發(fā)票,票面金額40183.49,稅金3616.51這個怎么做賬呢
老師,我建筑總公司,下面的一個項(xiàng)目部,銷項(xiàng)稅額是165137.61開的是9個點(diǎn),開出去發(fā)票總金額為2000000,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總金額為2000000,金額為194萬1747.58,稅額為58252.42,收到的是3個點(diǎn)。我這個月增值稅交多少?
老師,開票軟件里面開具發(fā)票類別里有兩個選項(xiàng),一個是普通類,一個是機(jī)動車類,是選擇哪個開具呢?我們公司是生產(chǎn)電動車的,要開銷售發(fā)票給外貿(mào)公司,外貿(mào)公司要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票辦退稅的。
我們國內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個點(diǎn)稅金
建筑公司,3月開了一部分3個點(diǎn)簡易征收的專票,開了一部分9個點(diǎn)的普票,進(jìn)項(xiàng)票比較多,我該怎么選擇進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額,建議征收不能抵扣我知道,普票稅額能全額抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 我還要看稅負(fù)嗎 算稅負(fù)的話 是單算個點(diǎn)的 還是3個點(diǎn)9個點(diǎn)的都要算
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
年利潤小于300萬所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷售(豬肉)利潤率會達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過來,臨時找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報銷入賬?
老師請問手機(jī)上的電子發(fā)票下載哪個版本咋樣打出來啊謝謝
是不含稅的,普票和專票紅沖是一樣的嗎
做賬的分錄是一樣的。
就是一般納稅人開普票的話銷項(xiàng)稅是可以抵扣?
是的,這個是可以抵扣的,你要取得的專票,專票是可以抵扣普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅的。
老師,剛問另一個老師說是不能抵扣呢?有點(diǎn)亂了
你這個不是取得普通發(fā)票就可以抵扣,
大部分普通發(fā)票是抵扣不了,專票才可以抵扣銷項(xiàng)稅額,。
你要是問你題目這個,題目這個是銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),沖掉是銷項(xiàng)稅額藍(lán)字,
就是我自己開出去普票,收到其他公司的專票后是可以抵扣的我開出的普票的銷項(xiàng)稅額
是的,是的,是的,是的,一般納稅人話
增值稅申報表中存根聯(lián)明細(xì)沒有體驗(yàn)普票的銷項(xiàng)稅額怎么辦呢
這個對應(yīng)填寫進(jìn)去,你們這個對應(yīng)這個表可以自己填寫嗎,這個存根表,