你好,你說金額指的是不含稅嗎,不是 價稅合計吧?借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入-40183.49 銷項稅額,-3616.51?
我公司是貿(mào)易公司,開具9個點的銷售負項普通發(fā)票,票面金額40183.49,稅金3616.51這個怎么做賬呢
老師,我建筑總公司,下面的一個項目部,銷項稅額是165137.61開的是9個點,開出去發(fā)票總金額為2000000,進項發(fā)票總金額為2000000,金額為194萬1747.58,稅額為58252.42,收到的是3個點。我這個月增值稅交多少?
老師,開票軟件里面開具發(fā)票類別里有兩個選項,一個是普通類,一個是機動車類,是選擇哪個開具呢?我們公司是生產(chǎn)電動車的,要開銷售發(fā)票給外貿(mào)公司,外貿(mào)公司要進項發(fā)票辦退稅的。
我們國內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個點票面發(fā)票,實際只收客戶8-9個點稅金。我的理解是,100天的貨物,進項銷項都是13個點的話,應該我們是沒有進銷項稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個點稅金
建筑公司,3月開了一部分3個點簡易征收的專票,開了一部分9個點的普票,進項票比較多,我該怎么選擇進項抵扣的金額,建議征收不能抵扣我知道,普票稅額能全額抵扣進項嗎 我還要看稅負嗎 算稅負的話 是單算個點的 還是3個點9個點的都要算
老師您好,中級會計vip口碑班里面說的什么500題,是不是就是配套的那個課件里面的呢
單位為職工負擔的個人所得稅,可以在稅前扣除嗎
7月進項稅22514.56 7月銷項稅期中房租發(fā)票簡易計征5%12362.05稅額,其他13%正常計稅的稅額是11018.94元,但是因為6月開錯一張房租發(fā)票金額少開了稅額0.03開成稅額2471.14,這個月紅沖重新開稅額2471.17,那么總共的稅額是23381.02=12362.05+2471.17+664.96+10353.98-2471.14 那么繳納簡易計稅5%的房租的稅金就可以對吧?
實收資本交印花稅如何做分錄
您好,老師,請問公司如果開了多個存款賬戶,是不是都要在電子稅務局里備案呢?
老師 立式混料機、 起重機、 起重機變頻電氣箱 這些 折舊年限是幾年
老師,請問一下因為不包稅,稅務局給下了罰單,有什么后果
綜合所得預扣預繳申報表 應補/退稅額 是0 ,提交申報后不用做任何操作了吧?
老師您好,個體戶怎么做賬,需要出報表嗎
老師好:我公司有一個員工未跟公司簽訂勞務合同,每月領(lǐng)取小于500之內(nèi)的錢,這個屬不屬于于工資薪金,還是屬于勞務報酬?
是不含稅的,普票和專票紅沖是一樣的嗎
做賬的分錄是一樣的。
就是一般納稅人開普票的話銷項稅是可以抵扣?
是的,這個是可以抵扣的,你要取得的專票,專票是可以抵扣普通發(fā)票的銷項稅的。
老師,剛問另一個老師說是不能抵扣呢?有點亂了
你這個不是取得普通發(fā)票就可以抵扣,
大部分普通發(fā)票是抵扣不了,專票才可以抵扣銷項稅額,。
你要是問你題目這個,題目這個是銷項稅額負數(shù),沖掉是銷項稅額藍字,
就是我自己開出去普票,收到其他公司的專票后是可以抵扣的我開出的普票的銷項稅額
是的,是的,是的,是的,一般納稅人話
增值稅申報表中存根聯(lián)明細沒有體驗普票的銷項稅額怎么辦呢
這個對應填寫進去,你們這個對應這個表可以自己填寫嗎,這個存根表,