你好 可以更正的。 如果匯算錯誤了 也可以申請修改的
老師我想請問哈,個稅那個我每個月已經(jīng)申報完了,個稅也交了,但是現(xiàn)在補(bǔ)稅要補(bǔ)好多,我能更正么?
老師我想請問哈,個稅匯算清繳別人已經(jīng)申報了,還能在網(wǎng)上更正么?
老師,個稅有的員工已經(jīng)做了匯算清繳并且有退稅的,個稅申報表還能更正嗎?
老師你好,請問:12月份個人所得稅,想更正申報,如果其中有人做過匯算清繳了,那么我還可以更正申報嗎?(就是變動其他人員,做完匯算清繳的那個人不變的話)
老師,個稅已經(jīng)匯算了,并且已經(jīng)補(bǔ)繳稅款。。現(xiàn)在想重新匯算,更正去年的工資申報。怎樣才能完全作廢,然后在電腦上更正申報,再重新匯算呢?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
可以公司在納稅系統(tǒng)上做更改!我的年報還沒報因為是個人獨資企業(yè),員工個稅做更改,我是在他更改前做年報還是更改后有影響么
你好 1.? ? ?是誰給你匯算的。? 公司給匯算的? 就得去自然人稅務(wù)局里面去改的 。? ?
個人自己匯算的
?你好? 讓個人去 APP里面? ?去改 。 他們自己可以改的? ?
好的謝謝!那我這邊做年報匯算清繳時候這部分調(diào)增就可以了!
你好? ? ? ? ?你調(diào)整是調(diào)增什么數(shù)據(jù) ?? ?
就是員工這不是工資做多了么 他自己更正了減少了金額,減少這部分金額我之前已經(jīng)做到公司管理費用里了,那這部分別人更正了,我單位匯算清繳時要調(diào)曾
?那你就調(diào)增 這部分費用金額 。? ?是的