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                                    老師好,問下這個月的所得稅申報錯了,我們不能退稅,還要補交的,然后已經(jīng)提交了退稅申請,這個能撤回嗎?所得稅已經(jīng)更正申報
老師我想請問哈,個稅那個我每個月已經(jīng)申報完了,個稅也交了,但是現(xiàn)在補稅要補好多,我能更正么?
老師我想請問哈,個稅匯算清繳別人已經(jīng)申報了,還能在網(wǎng)上更正么?
老師我想問下就是我現(xiàn)在有個問題就是個稅申報人員少申報了一個人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報需要好多資料,那我能不能把這個人直接在這個月補申報,只是往后了幾個月,而且她也只有那個月有收入
老師您好,我想請問一哈,我個稅要補稅299,符合免申報,當時不知道啥意思,就沒點直接交了299,現(xiàn)在還能申請退稅嗎? 另外請教一哈,假如我要補稅401不符合免申報,那么我是補稅401還是1元呢? 以上年收入為8萬
 
                想咨詢下:員工本月新增專項附加扣除,這個個稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權(quán)100%,注冊資本一百萬,實際到位了,公司凈資產(chǎn)是負的50萬左右,未分配也是負數(shù),然后我們欠債權(quán)人80萬,現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉(zhuǎn)股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補交稅?實際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
不是,就是年終獎和工資,要補5000多
匯算清繳是把工資和年終獎并到一起算么?
您好,您選擇將全年一次獎金不按工資薪金申報
就是單獨申報的,但是不知道怎么補這么多!
這個能更正么
怎么會補這么多,每個月都是正常報的!
您好,年終獎可以單獨按年終獎申報,也可以匯總工資薪金申報,但是若按工資薪金申報,您沒有其他所得,那不應(yīng)當補稅
那能更正么?
您好,這個要看具體原因,您若每月只有一個單位發(fā)工資薪金報稅,是不會補稅的