你好,單位里開出支票支付給別人款項,別人可以直接從銀行取得款項,是單位里銀行存款減少
你好,老師,這題的支票支付6000,為什么是貸銀行存款而不是應(yīng)付票據(jù)?
老師你好 為什么第三題不是 借:固定資產(chǎn)1090 貸:應(yīng)付賬款1090呢? 而是借:固定資產(chǎn)1000 增值稅90 貸:銀行存款呢? 題目也沒有說用銀行存款支付?。?/p>
為什么第一題貸的是銀行存款,而不是應(yīng)付帳款。這個類型是結(jié)算憑證先到,材料后入庫。題目中沒有提到說是要銀行存款支付呀?怎么區(qū)分什么時候用銀行存款,什么時候用應(yīng)付賬款?
不懂為什么支付社保時是為什么不是借:應(yīng)付職工薪酬 、貸:銀行存款,而是貸其他應(yīng)付款~社保和公積金呢
你好,老師,支付了在建工程款,但是未收到發(fā)票,是不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
老師,員工差旅費行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負數(shù)
火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表更正前填完提交的,利潤總額有變動,但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計系統(tǒng)提交的年報打回重填,這種情況報送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報表利潤總額不一致,會影響高新技術(shù)企業(yè)復審嗎老師
老師,請問下,本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤??
請問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個點抵扣進項是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報完賬了8月先記賬了借管理費用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計入勞務(wù)費嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個費用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗的呢?